Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
1. |
Leeswijzer |
0 |
2. |
Het beleid |
0 |
2.1 |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties |
0 |
2.2 |
De beleidsartikelen |
0 |
2.3 |
De niet-beleidsartikelen |
0 |
2.4 |
De agentschappen |
0 |
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de onderstaande normering gehanteerd bij het inhoudelijk toelichten van begrotingsmutaties op de IenM fondsen. In het jaarverslag van de fondsen wordt deze norm reeds gehanteerd sinds 2011. Vanuit het oogpunt van uniformiteit en transparantie hanteer ik dezelfde norm ook om mutaties toe te lichten bij de eerste suppletoire begroting van 2015 van Infrastructuur en Milieu (XII). Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij deze beleidsmatig toch relevant zijn).
Begrotingsbedrag |
Verschil |
---|---|
< € 4,5 miljoen |
> 50% |
€ 4,5 – € 22,5 miljoen |
> € 2,5 miljoen |
> € 22,5 miljoen |
> 10% |
> € 50 miljoen |
> € 5 miljoen |
In het wetsvoorstel (hiervoor) zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2015 voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2015.
In het overzicht in paragraaf 2.1 (hierna) zijnde belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties ten opzichte van de begrotingstaat 2015 opgenomen en worden deze financieel en inhoudelijk toegelicht. Dit overzicht vormt ook onderdeel van de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het Ministerie van Financiën.
Onder paragraaf 2.2 (beleidsartikelen) en paragraaf 2.3 (niet-beleidsartikelen) wordt inzicht gegeven in de mutaties op artikelonderdeel niveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat. De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2015.
In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.
Artikel |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting |
9.235,5 |
241,2 |
||
Stand vastgestelde begroting 2015 |
9.235,5 |
241,2 |
||
– Belangrijkste mutaties 1e suppletoire begroting |
||||
1. |
Decentralisatie-uitkering Bodem |
13 |
– 83,0 |
|
2. |
Overboeking EZ tbv ANVS |
98 |
15,0 |
|
3. |
Generieke Digitale Infrastructuur |
99 |
– 5,6 |
|
4. |
Caribisch Nederland |
13, 21 |
1,5 |
|
div. |
– 1,5 |
|||
5. |
Brede Doeluitkering |
25 |
86,3 |
|
6. |
Belasting Infraspeed |
26 |
22,5 |
|
7. |
Topsector Logistiek |
18 |
8,5 |
|
26 |
– 8,5 |
|||
8. |
Overboeking Luchtkwaliteit |
20 |
23,0 |
|
26 |
– 23,0 |
|||
9. |
Exogene kasschuif: Bijdragen derden |
26 |
– 250,0 |
|
10. |
Generale kasschuif Deltafonds |
26 |
– 75,0 |
|
11. |
HGIS |
div. |
7,0 |
|
12. |
Eindejaarsmarge |
99 |
23,0 |
|
13. |
Loon- en prijsbijstelling |
99 |
37,6 |
|
14. |
Diversen |
div. |
– 59,8 |
24,6 |
Stand 1e suppletoire begroting |
8.953,5 |
265,8 |
Toelichting
1. Decentralisatie-uitkering Bodem
Het jaar 2015 is het laatste jaar van het «Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties». De middelen die zijn toegekend aan dit bodemconvenant worden gedecentraliseerd naar het Provinciefonds (€ 44 miljoen) en het Gemeentefonds (€ 39 miljoen). Dit betreft het bodemconvenant dat loopt tot en met het jaar 2015.
2. Overboeking EZ ten behoeve van ANVS
In de ministerraad van 24 januari 2014 is besloten om de expertise op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming bij IenM (ILT/KFD) en EZ (RVO/stralingslab, NIV) samen te voegen tot één onafhankelijke organisatie genaamd Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en deze onderdeel te laten vormen van de organisatie IenM. De overboeking betreft de bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken aan IenM (€ 15 miljoen in 2015) voor de oprichting ANVS.
3. Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
Voor de digitale voorzieningen in het kader van de Generieke Digitale Infrastructuur boekt IenM € 5,6 miljoen over naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken vanuit het artikel 99 Nominaal en Onvoorzien.
4. Caribisch Nederland
Voor het opzetten van het afvalbeheer op Caribisch Nederland vindt er vanuit verschillende artikelen overboekingen plaats naar artikelonderdeel 21.05 Uitvoering Duurzame Productketens waar de uitgaven voor het afvalbeheer op Caribisch Nederland worden verantwoord. Daarnaast zijn er vanuit verschillende artikelen middelen overgeboekt naar artikelonderdeel 13.04 Programma Gebiedsgericht Instrumentarium voor uitvoeringstaken op het gebied van drinkwaterkwaliteit en drinkwaterkwantiteit op Caribisch Nederland.
5. Brede doeluitkering (BDU)
Dit betreft met name een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII artikel 25 Brede doeluitkering in het kader van het programma Beter Benutten (€ 58,9 miljoen). Daarnaast vinden diverse overboekingen plaats, waarvan de belangrijkste zijn: het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland, een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht, de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede en een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen. U treft een nadere toelichting aan in paragraaf 2.2.
6. Belasting Infraspeed
Een bedrag van € 22,5 miljoen wordt in 2015 vanuit de algemene middelen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds als gevolg van de clausule, opgenomen in het contract tussen de Staat en Infraspeed, met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt.
7. Topsector Logistiek
Voor het jaar 2015 wordt ten behoeve van de financiële dekking voor het jaarplan 2015 van de Topsector Logistiek € 8,5 miljoen overgeheveld vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII. Meerjarig wordt er in totaal € 42 miljoen overgeboekt (periode 2015–2020). In 2015 wordt er een verplichting aangegaan van € 20,5 miljoen.
8. Overboeking IF Luchtkwaliteit
Op het Infrastructuurfonds staat in de periode 2015–2018 een nog resterend bedrag van € 23 miljoen gereserveerd voor maatregelen in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), waarvan € 5 miljoen in 2015. De uitvoering van deze maatregelen worden verantwoord op Hoofdstuk XII, artikel 20 Lucht en Geluid. Bij deze begroting hevelt IenM de middelen over naar Hoofdstuk XII ten behoeve van een correcte verantwoording aan de Tweede Kamer.
9. Generale kasschuif: Bijdragen derden (Infrastructuurfonds)
Deze post bestaat uit diverse ontvangsten van derden. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen), een bijdrage van de regio aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven van deze projecten zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen (€ 250 miljoen) verschoven van 2015 naar 2016 (€ 100 miljoen) 2018 (€ 75 miljoen) en 2019 (€ 75 miljoen). Aangezien de voeding van het Infrastructuurfonds via artikel 26 loopt, wordt deze kasschuif ook op Hoofdstuk XII zichtbaar. Zie voor meer toelichting de 1e suppletoire 2015 van het Infrastructuurfonds.
10. Generale kasschuif Deltafonds
Op het Deltafonds lopen een aantal uitvoeringsprogramma’s af. Daarnaast zijn de deltabeslissingen genomen en is het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma opgestart. Dit leidt een beperkte herijking van de kasprognoses. Derhalve wordt een kasschuif via de algemene middelen van € 75 miljoen op het Deltafonds van 2015 naar 2019 aangebracht. Aangezien de voeding van het Deltafonds via artikel 26 loopt, wordt deze kasschuif ook op Hoofdstuk XII zichtbaar. Zie voor meer toelichting de 1e suppletoire 2015 van het Deltafonds.
11. Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)
Dit betreft HGIS middelen voor onder meer de uitvoering van Partners voor Water, ESTEC (European Space Research and Technology Centre) en de afhandeling van een in Panama aangespannen arbitragezaak over het wel of niet moeten afnemen van emissierechten uit het CDM-waterkrachtproject Xacbal/Panama In februari 2015 is de uitspraak gekomen en negatief voor Nederland geëindigd. Conform HGIS-besluitvorming 2014 wordt IenM hiervoor gecompenseerd vanuit de HGIS.
12. Eindejaarsmarge
Bij 1e suppletoire wordt het voordelig saldo voor 2014 via de eindejaarsmarge aan de begroting van IenM toegevoegd op Hoofdstuk XII van het jaar 2015 (€ 23 miljoen).
13. Loon- en Prijsbijstelling
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling 2015. De loon- en
prijsbijstelling voor alle IenM begrotingen wordt voorlopig technisch aan Hoofdstuk XII op artikel 99 toegevoegd en zal bij Ontwerpbegroting 2016 binnen de IenM begroting worden toebedeeld.
14. Diversen
Het grootste deel van deze post wordt verklaard door overboekingen naar het artikel 25 Brede Doeluitkering. Daarnaast betreft het diverse interdepartementale overboekingen, zoals naar het Ministerie van Economische Zaken voor ESA (European Space Science) € 2,5 miljoen en voor de Green Deal «Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur» voor € 2,5 miljoen en de overboeking van € 12 miljoen van het Ministerie van Defensie naar IenM in het kader van het Search and Rescue (SAR)-contract. Verder wordt het surplus aan eigen vermogen van de agentschappen ten gunste gebracht aan de IenM begroting (€ 1,4 miljoen). Dit surplus is opgebouwd uit het surplus van ILT (€ 0,5 mln) en NEa (€ 0,9 miljoen). Daarnaast zijn er onder andere ontvangsten voor de verrekening van de centrale uitgaven bedrijfsvoering op artikel 98 en op artikel 22 Externe veiligheid en risico’s voor verschillende programma’s.
Artikel 11 Waterkwantiteit
11 |
Waterkwantiteit |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
30.634 |
0 |
30.634 |
4.994 |
35.628 |
– 1.056 |
– 695 |
– 311 |
– 2.476 |
|
Uitgaven: |
37.847 |
0 |
37.847 |
– 1.300 |
36.547 |
– 757 |
– 277 |
– 276 |
– 276 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
83% |
|
|
|
83% |
|
|
|
|
|
11.01 |
Algemeen waterbeleid |
32.903 |
0 |
32.903 |
– 1.766 |
31.137 |
– 757 |
– 277 |
– 276 |
– 276 |
11.01.01 |
Opdrachten |
3.354 |
0 |
3.354 |
– 1.005 |
2.349 |
– 344 |
– 274 |
– 273 |
– 276 |
11.01.02 |
Subsidies |
9.506 |
0 |
9.506 |
– 878 |
8.628 |
– 410 |
0 |
0 |
0 |
– Partners voor Water (HGIS) |
9.506 |
0 |
9.506 |
– 878 |
8.628 |
– 410 |
||||
– Overige subsidies |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
18.005 |
0 |
18.005 |
120 |
18.125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan RWS |
17.605 |
0 |
17.605 |
0 |
17.605 |
|||||
– waarvan bijdrage aan KNMI |
400 |
0 |
400 |
120 |
520 |
|||||
11.01.04 |
Bijdrage aan medeoverheden |
2.038 |
0 |
2.038 |
– 3 |
2.035 |
– 3 |
– 3 |
– 3 |
|
11.02 |
Waterveiligheid |
2.516 |
0 |
2.516 |
386 |
2.902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.02.01 |
Opdrachten |
2.516 |
0 |
2.516 |
386 |
2.902 |
||||
11.03 |
Grote oppervlaktewateren |
2.428 |
0 |
2.428 |
80 |
2.508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.03.01 |
Opdrachten |
2.107 |
0 |
2.107 |
1 |
2.108 |
– 73 |
– 66 |
– 55 |
– 55 |
11.03.05 |
Bijdrage aan internationale organisaties |
321 |
0 |
321 |
79 |
400 |
73 |
66 |
55 |
55 |
Ontvangsten |
23.800 |
0 |
23.800 |
0 |
23.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
IenM doet voor ruim € 5 miljoen beroep op de eindejaarsmarge van HGIS. Dit betreft de verplichtingen die in 2014 niet tot betaling van uitgaven zijn gekomen, voornamelijk ten behoeve van Partners voor Water.
11.01 Algemeen waterbeleid
De lagere uitgaven op Algemeen Waterbeleid hebben met name te maken met Partners voor Water. Binnen Partners voor Water heeft er een kas- en verplichtingenschuif plaatsgevonden van 2015 naar 2014 bij 2e Suppletoire 2014. Verder is er een herschikking geweest door het opheffen van een directie waarbij de werkzaamheden en middelen in de lijn zijn teruggebracht en verdeeld over de artikelonderdelen binnen artikel 11.
Artikel 12 Waterkwaliteit
12 |
Waterkwaliteit |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
4.564 |
0 |
4.564 |
– 88 |
4.476 |
– 477 |
– 637 |
– 525 |
– 400 |
|
Uitgaven: |
6.225 |
0 |
6.225 |
– 660 |
5.565 |
– 375 |
– 375 |
– 375 |
– 375 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
78% |
|
|
|
77% |
|
|
|
|
|
12.01 |
Waterkwaliteit |
6.225 |
0 |
6.225 |
– 660 |
5.565 |
– 375 |
– 375 |
– 375 |
– 375 |
12.01.01 |
Opdrachten |
4.012 |
0 |
4.012 |
199 |
4.211 |
– 455 |
– 687 |
– 575 |
– 450 |
12.01.02 |
Subsidies |
262 |
0 |
262 |
– 122 |
140 |
– 40 |
112 |
||
12.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan RWS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
* Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
* Natuurcompensatie Perkpolder |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
* Natuurlijker Markermeer/IJ'meer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
* Verruiming vaargeul Westerschelde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12.01.04 |
Bijdrage aan medeoverheden |
404 |
0 |
404 |
0 |
404 |
||||
12.01.05 |
Bijdrage aan internationale organisaties |
1.547 |
0 |
1.547 |
– 737 |
810 |
120 |
200 |
200 |
75 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
De wijzigingen bij 1e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling
13 |
Ruimtelijke ontwikkeling |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
172.802 |
– 500 |
172.302 |
– 79.739 |
92.563 |
– 1.463 |
– 1.574 |
– 880 |
– 358 |
|
Uitgaven: |
194.736 |
– 500 |
194.236 |
– 81.116 |
113.120 |
757 |
297 |
126 |
126 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
79% |
100% |
||||||||
13.01 |
Ruimtelijk instrumentarium |
11.712 |
– 126 |
11.586 |
914 |
12.500 |
167 |
97 |
126 |
126 |
13.01.01 |
Opdrachten |
6.206 |
– 126 |
6.080 |
456 |
6.536 |
167 |
97 |
126 |
126 |
– Wabo |
2.998 |
– 126 |
2.872 |
– 497 |
2.375 |
|||||
– Architectonisch beleid |
1.522 |
0 |
1.522 |
40 |
1.562 |
|||||
– Overige opdrachten |
1.686 |
0 |
1.686 |
913 |
2.599 |
167 |
97 |
126 |
126 |
|
13.01.02 |
Subsidies |
3.506 |
0 |
3.506 |
246 |
3.752 |
||||
13.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
1.200 |
0 |
1.200 |
0 |
1.200 |
||||
– waarvan bijdrage aan RWS |
1.200 |
0 |
1.200 |
0 |
1.200 |
|||||
13.01.04 |
Bijdrage aan medeoverheden |
800 |
0 |
800 |
212 |
1.012 |
||||
13.02 |
Geo-informatie |
42.967 |
0 |
42.967 |
2.815 |
45.782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.02.01 |
Opdrachten |
2.173 |
0 |
2.173 |
150 |
2.323 |
150 |
– 780 |
– 780 |
– 780 |
13.02.02 |
Subsidies |
12.532 |
0 |
12.532 |
0 |
12.532 |
0 |
380 |
380 |
380 |
– Basisregistraties |
12.532 |
0 |
12.532 |
0 |
12.532 |
380 |
380 |
380 |
||
13.02.06 |
Bijdrage aan ZBO en RWT |
28.262 |
0 |
28.262 |
2.665 |
30.927 |
– 150 |
400 |
400 |
400 |
– Kadaster |
28.262 |
0 |
28.262 |
2.665 |
30.927 |
– 150 |
400 |
400 |
400 |
|
13.03 |
Gebiedsontwikkeling |
3.828 |
0 |
3.828 |
– 768 |
3.060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.03.01 |
Opdrachten |
1.219 |
0 |
1.219 |
– 195 |
1.024 |
||||
13.03.02 |
Subsidies |
60 |
0 |
60 |
0 |
60 |
||||
13.03.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan RWS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13.03.04 |
Bijdrage aan medeoverheden |
2.549 |
0 |
2.549 |
– 573 |
1.976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Projecten BIRK |
2.549 |
0 |
2.549 |
– 573 |
1.976 |
|||||
– Projecten Nota Ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13.04 |
Ruimtegebruik bodem |
128.967 |
– 374 |
128.593 |
– 83.888 |
44.705 |
590 |
200 |
0 |
0 |
13.04.01 |
Opdrachten |
3.505 |
0 |
3.505 |
– 693 |
2.812 |
180 |
200 |
||
13.04.02 |
Subsidies |
16.538 |
0 |
16.538 |
– 71 |
16.467 |
20 |
0 |
0 |
0 |
– Bedrijvenregeling |
10.000 |
0 |
10.000 |
– 521 |
9.479 |
|||||
– Bodemsanering NS |
4.538 |
0 |
4.538 |
0 |
4.538 |
|||||
– Overige subsidies |
2.000 |
0 |
2.000 |
450 |
2.450 |
20 |
||||
13.04.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
6.750 |
0 |
6.750 |
0 |
6.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan RWS |
6.750 |
0 |
6.750 |
0 |
6.750 |
|||||
13.04.04 |
Bijdrage aan medeoverheden |
99.854 |
– 374 |
99.480 |
– 83.124 |
16.356 |
390 |
0 |
0 |
0 |
– Meerjarenprogramma Bodem |
99.054 |
– 374 |
98.680 |
– 83.338 |
15.342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
– Programma Gebiedsgericht instrumentarium |
800 |
0 |
800 |
214 |
1.014 |
390 |
||||
13.04.07 |
Bekostiging |
2.320 |
0 |
2.320 |
0 |
2.320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Uitvoering klimaatadaptie |
2.320 |
0 |
2.320 |
0 |
2.320 |
|||||
13.05 |
Eenvoudig Beter |
7.262 |
0 |
7.262 |
– 189 |
7.073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.05.01 |
Opdrachten |
6.949 |
0 |
6.949 |
– 189 |
6.760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Eenvoudig beter |
3.949 |
0 |
3.949 |
– 60 |
3.889 |
|||||
– OLO 3 |
3.000 |
0 |
3.000 |
– 129 |
2.871 |
|||||
13.05.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
313 |
0 |
313 |
0 |
313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan RWS |
313 |
0 |
313 |
0 |
313 |
|||||
Ontvangsten |
934 |
0 |
934 |
2.890 |
3.824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De verlaging van het beschikbare bedrag verplichtingen vloeit voort uit de decentralisatie uitkering Bodem aan het Gemeente- en Provinciefonds, zoals gemeld onder 13.04 Ruimtegebruik bodem.
13.04 Ruimtegebruik bodem
Overboeking Gemeente- en Provinciefonds (Bodem)
Op artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling worden de bijdragen aan medeoverheden voor het Meerjarenprogramma bodem verantwoord.
2015 is het laatste jaar van het «Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties». De middelen die zijn toegekend aan dit bodemconvenant worden in deze budgettaire nota gedecentraliseerd via het Gemeente- en Provinciefonds.
Het bodembeleid voor de periode 2016–2020 is opgenomen in het convenant «Bodem en Ondergrond 2016–2020». Dit convenant is ondertekend door het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Met de ondertekening van het convenant wordt ook de definitieve stap gezet naar de verdere decentralisatie van de middelen. Tevens vindt de uitfinanciering van oude afspraken plaats. Het betreft de rijksbijdrage aan het Rotterdamse gasfabriekprogramma in de periode 2016–2020 en de afkoop van de rijksbijdragen aan het Amsterdamse gasfabriekenprogramma, de Volgermeerpolder, aanpak asbest in het Gijmink in Overijssel en bodemsanering van het Thermphos-terrein in Zeeland. De budgettaire gevolgen zullen worden verwerkt bij Ontwerpbegroting 2016.
Caribisch Nederland – drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit
Vanuit verschillende artikelen worden middelen overgeboekt naar artikelonderdeel 13.04 (Programma Gebiedsgericht Instrumentarium) voor uitvoeringstaken op het gebied van drinkwaterkwaliteit en drinkwaterkwantiteit op Caribisch Nederland
13.05 Eenvoudig beter
Overschot OLO-2
Binnen het programma Omgevingsloketonline wordt bij OLO-2 een overschot verwacht (€ 0,5 miljoen) als gevolg van de verrekening van de kosten van de release van OLO 2.11.
Ombouw OLO-3
DCI (Directie Concern Informatievoorziening) voert de opzet van OLO (omgevingsloket online) uit. In het kader van de uitvoering van OLO-3 wordt € 0,6 miljoen overgeboekt naar artikel 97 Algemeen departement (DCI is de interne uitvoerder van IenM). Diens uitgaven worden verantwoord op artikel 97 Algemeen departement.
Ontvangsten
De Unie van Waterschappen draagt bij aan de kosten van de opdrachtverstrekking aan het Kadaster voor Basisregistraties. Voor het innen van de gelden is een vordering vastgelegd. Op basis van de ontvangst wordt een aanvullende opdracht verstrekt aan het Kadaster. Hiervoor dient het uitgavenbudget voor het BRK (Basisregistraties Kadaster) deels te worden opgehoogd.
Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
14 |
Wegen en verkeersveiligheid |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
30.322 |
0 |
30.322 |
2.220 |
32.542 |
– 2.302 |
– 892 |
526 |
163 |
|
Uitgaven: |
32.043 |
0 |
32.043 |
1.095 |
33.138 |
998 |
– 92 |
1.326 |
163 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
68% |
|
|
|
87% |
|
|
|
|
|
14.01 |
Netwerk |
15.029 |
0 |
15.029 |
1.201 |
16.230 |
1.166 |
– 36 |
1.365 |
192 |
14.01.01 |
Opdrachten |
10.303 |
0 |
10.303 |
1.456 |
11.759 |
1.096 |
– 96 |
1.365 |
192 |
– Beter benutten |
5.180 |
0 |
5.180 |
1.662 |
6.842 |
1.430 |
– 60 |
1.382 |
||
– Overige opdrachten |
5.123 |
0 |
5.123 |
– 206 |
4.917 |
– 334 |
– 36 |
– 17 |
192 |
|
14.01.02 |
Subsidies |
2.166 |
0 |
2.166 |
– 988 |
1.178 |
70 |
60 |
||
14.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
2.560 |
0 |
2.560 |
733 |
3.293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan RWS |
2.560 |
0 |
2.560 |
733 |
3.293 |
|||||
14.02 |
Veiligheid |
17.014 |
0 |
17.014 |
– 106 |
16.908 |
– 168 |
– 56 |
– 39 |
– 29 |
14.02.01 |
Opdrachten |
5.313 |
0 |
5.313 |
– 106 |
5.207 |
– 968 |
– 56 |
– 39 |
– 29 |
14.02.02 |
Subsidies |
11.313 |
0 |
11.313 |
0 |
11.313 |
800 |
|||
14.02.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
388 |
0 |
388 |
0 |
388 |
||||
– waarvan bijdrage aan RWS |
388 |
0 |
388 |
0 |
388 |
|||||
|
Ontvangsten |
6.782 |
0 |
6.782 |
– 398 |
6.384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.01 Netwerk
Beter Benutten
Ten behoeve van het programma Beter Benutten Intelligente Transport Systemen (ITS) worden middelen overgeheveld uit het Infrastructuurfonds artikel 12. ITS gaat om de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën in transport, infrastructuur en voertuigen om het verkeer veiliger, efficiënter en betrouwbaarder te maken. De ITS-maatregelen zijn in zeven pijlers onder te verdelen: Multimodale reisinformatie, Spookfiles, Open parkeerdata, Brabant In Car III, Reisinformatiediensten, Blauwe Golf en de Data Verbeter Top 5.
Overige opdrachten
Bij Najaarsnota 2014 is gemeld dat de ministerraad een besluit zal nemen over de verstrekking van een renteloze lening voor infrastructurele werken aan Saba. De ministerraad heeft ingestemd met de lening van $ 2,5 mln, die wordt gefinancierd uit het opdrachtenbudget artikel 14. De lening wordt in de periode 2016 tot en met 2025 afgelost in jaarlijkse termijnen van € 0,2 mln door een inhouding op het BES-fonds. De inhouding wordt overgeboekt naar IenM.
Artikel 15 OV-keten
15 |
OV-keten |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
6.021 |
500 |
6.521 |
– 1.304 |
5.217 |
– 542 |
– 554 |
– 543 |
– 319 |
|
Uitgaven: |
6.021 |
500 |
6.521 |
– 41 |
6.480 |
22 |
– 87 |
– 76 |
– 271 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
70% |
50% |
||||||||
15.01 |
OV-keten |
6.021 |
500 |
6.521 |
– 41 |
6.480 |
22 |
– 87 |
– 76 |
– 271 |
15.01.01 |
Opdrachten |
4.268 |
500 |
4.768 |
– 376 |
4.392 |
22 |
– 87 |
– 76 |
– 271 |
15.01.02 |
Subsidies |
758 |
0 |
758 |
335 |
1.093 |
||||
15.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
995 |
0 |
995 |
0 |
995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan RWS |
995 |
0 |
995 |
0 |
995 |
|||||
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
122 |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.01 Openbaar vervoer
Subsidie regionaal OV systeem
Dit betreft subsidies voor de Boordcomputer Taxi (BCT) en voor de onafhankelijke OV-klantenbarometer. De OV-klantenbarometer heeft betrekking op al het openbaar vervoer dat wordt aangestuurd door de provincies en stadregio’s.
Ontvangsten
Met het oog op de eindafrekening van de tijdelijke subsidieregeling Boordcomputer Taxi (BCT) wordt rekening gehouden met een incidentele ontvangstenmeevaller, zoals zich ook in 2014 heeft voorgedaan.
Artikel 16 Spoor
16 |
Spoor |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
19.709 |
0 |
19.709 |
18.401 |
38.110 |
– 59 |
– 24 |
– 15 |
– 10 |
|
Uitgaven: |
28.785 |
0 |
28.785 |
10.090 |
38.875 |
9.017 |
– 24 |
– 15 |
– 10 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
98% |
|
|
|
38% |
|
|
|
|
|
16.01 |
Spoor |
28.785 |
0 |
28.785 |
10.090 |
38.875 |
9.017 |
– 24 |
– 15 |
– 10 |
16.01.01 |
Opdrachten |
2.339 |
0 |
2.339 |
10.054 |
12.393 |
– 59 |
– 24 |
– 15 |
– 10 |
– ERTMS |
0 |
0 |
0 |
10.101 |
10.101 |
|||||
– Overige opdrachten |
2.339 |
0 |
2.339 |
– 47 |
2.292 |
– 59 |
– 24 |
– 15 |
– 10 |
|
16.01.02 |
Subsidies |
26.346 |
0 |
26.346 |
92 |
26.438 |
9.076 |
0 |
0 |
0 |
– GSM-R |
15.000 |
0 |
15.000 |
0 |
15.000 |
|||||
– Subsidie bodemsanering NS percelen |
9.076 |
0 |
9.076 |
0 |
9.076 |
9.076 |
||||
– Overige subsidies |
2.270 |
0 |
2.270 |
92 |
2.362 |
|||||
16.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
0 |
0 |
0 |
44 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan KNMI |
0 |
0 |
0 |
44 |
44 |
|||||
– waarvan bijdrage aan RWS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
16.01.05 |
Bijdragen aan internationale organisaties |
100 |
0 |
100 |
– 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
135 |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare bedrag verplichtingen vloeit voort uit het convenant «Bodemsanering NS-percelen». Op basis van dit convenant ontvangt de stichting bodemsanering Nederland een totale subsidie van € 18 miljoen in 2015 en 2016. Het kasbudget was reeds bij Miljoenennota 2015 opgenomen, het verplichtingenbudget wordt bij Voorjaarsnota opgehoogd.
16.01 Spoor
ERTMS
De verhoging van de uitgaven op artikel 16 betreft nagenoeg geheel de bijdrage aan NS voor de ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht. Hiervoor worden middelen overgeboekt vanuit het Infrastructuurfonds artikel 13 Spoor. De uitgaven voor de ERTMS pilot worden namelijk op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd maar de uitgaven, met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten, dienen op de begroting van Hoofdstuk XII te worden verantwoord.
Ontvangsten
Met het oog op de eindafrekening van overige subsidies wordt rekening gehouden met een ontvangstenmeevaller zoals zich ook in 2014 heeft voorgedaan.
Artikel 17 Luchtvaart
17 |
Luchtvaart |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
20.617 |
0 |
20.617 |
– 698 |
19.919 |
– 294 |
– 181 |
– 40 |
– 29 |
|
Uitgaven: |
23.759 |
0 |
23.759 |
– 639 |
23.120 |
– 294 |
– 181 |
– 40 |
– 29 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
82% |
|
|
|
82% |
|
|
|
|
|
17.01 |
Luchtvaart |
23.759 |
0 |
23.759 |
– 639 |
23.120 |
– 294 |
– 181 |
– 40 |
– 29 |
17.01.01 |
Opdrachten |
10.229 |
0 |
10.229 |
– 864 |
9.365 |
– 752 |
– 639 |
– 298 |
– 287 |
– Opdrachten GIS |
5.001 |
0 |
5.001 |
0 |
5.001 |
|||||
– Leefbaarheidsfonds |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
– Overige opdrachten |
5.228 |
0 |
5.228 |
– 864 |
4.364 |
– 752 |
– 639 |
– 298 |
– 287 |
|
17.01.02 |
Subsidies |
452 |
0 |
452 |
215 |
667 |
458 |
458 |
258 |
258 |
17.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
11.898 |
0 |
11.898 |
10 |
11.908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland) |
11.850 |
0 |
11.850 |
0 |
11.850 |
|||||
– waarvan bijdrage aan RWS |
48 |
0 |
48 |
– 13 |
35 |
|||||
– waarvan bijdrage aan KNMI |
0 |
0 |
0 |
23 |
23 |
|||||
17.01.05 |
Bijdrage aan internationale organisaties |
1.180 |
0 |
1.180 |
0 |
1.180 |
||||
Ontvangsten |
33.109 |
0 |
33.109 |
240 |
33.349 |
– 200 |
– 300 |
0 |
0 |
17.01 Luchtvaart
Subsidie Corporate Biofuel Programme
In 2015, 2016 en 2017 draagt IenM jaarlijks € 0,2 miljoen bij aan het KLM Corporate Biofuel Programme. Dit is een innovatieprogramma waarbij ondernemingen ervoor kiezen om een deel van hun dienstreizen op duurzame biobrandstof te vliegen en zo de CO2-uitstoot te reduceren. De bijdrage van € 0,2 miljoen wordt door KLM volledig geïnvesteerd in duurzame biokerosine en draagt daarmee bij aan de vergroening van de luchtvaartsector.
Artikel 18 Scheepvaart en havens
18 |
Scheepvaart en Havens |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
4.707 |
0 |
4.707 |
29.386 |
34.093 |
– 310 |
– 271 |
– 14 |
– 10 |
|
Uitgaven: |
4.732 |
0 |
4.732 |
8.436 |
13.168 |
18.671 |
6.780 |
4.456 |
2.599 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
70% |
|
|
|
100% |
|
|
|
|
|
18.01 |
Scheepvaart en havens |
4.732 |
0 |
4.732 |
8.436 |
13.168 |
18.671 |
6.780 |
4.456 |
2.599 |
18.01.01 |
Opdrachten |
2.324 |
0 |
2.324 |
6.219 |
8.543 |
14.234 |
2.175 |
511 |
2.519 |
18.01.02 |
Subsidies |
0 |
0 |
0 |
2.275 |
2.275 |
4.357 |
4.525 |
3.865 |
|
18.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
1.404 |
0 |
1.404 |
– 138 |
1.266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan RWS |
1.404 |
0 |
1.404 |
– 138 |
1.266 |
|||||
18.01.05 |
Bijdragen aan internationale organisaties |
1.004 |
0 |
1.004 |
80 |
1.084 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
141 |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare bedrag verplichtingen vloeit voort uit de dekking van de uitgaven voor de Topsector Logistiek jaarplan 2015, zoals gemeld onder 18.01 Scheepvaart en havens. In 2015 wordt voor het Jaarplan 2015 Topsector Logistiek € 20,5 miljoen aan verplichtingen aangegaan.
18.01 Scheepvaart en havens
Topsector Logistiek
Ten behoeve van de financiële dekking voor het jaarplan 2015 van de Topsector Logistiek wordt € 8,5 miljoen overgeheveld uit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII. Het jaarplan omvat verschillende projecten om de ambities van de Topsector Logistiek op de thema’s bereikbaarheid, leefbaarheid en concurrentiekracht te realiseren.
Ontvangsten
In 2014 heeft zich een ontvangstenmeevaller voorgedaan op de tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie. Met het oog op de eindafrekening van deze regeling wordt in 2015 rekening gehouden met eenzelfde ontvangstenmeevaller, zoals zich in 2014 heeft voorgedaan.
Artikel 19 Klimaat
19 |
Klimaat |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
55.891 |
0 |
55.891 |
2.434 |
58.325 |
4.942 |
4.297 |
4.172 |
6.939 |
|
Uitgaven: |
59.915 |
0 |
59.915 |
10.990 |
70.905 |
5.058 |
4.447 |
4.347 |
6.939 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
80% |
|
|
|
100% |
|
|
|
|
|
19.01 |
Klimaat |
25.124 |
0 |
25.124 |
– 9.414 |
15.710 |
– 4.016 |
– 3.948 |
– 3.478 |
– 728 |
19.01.01 |
Opdrachten |
9.032 |
0 |
9.032 |
– 7.283 |
1.749 |
– 4.085 |
– 3.948 |
– 3.478 |
– 728 |
19.01.02 |
Subsidies |
5.300 |
0 |
5.300 |
– 2.590 |
2.710 |
69 |
|||
19.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
10.792 |
0 |
10.792 |
459 |
11.251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Waarvan bijdrage aan KNMI |
218 |
0 |
218 |
432 |
650 |
|||||
– Waarvan bijdrage aan RWS |
3.391 |
0 |
3.391 |
0 |
3.391 |
|||||
– Waarvan bijdrage aan Nea |
7.183 |
0 |
7.183 |
27 |
7.210 |
|||||
19.02 |
Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking |
34.791 |
0 |
34.791 |
20.404 |
55.195 |
9.074 |
8.395 |
7.825 |
7.667 |
19.02.01 |
Opdrachten |
8.204 |
0 |
8.204 |
2.157 |
10.361 |
– 1.774 |
– 1.918 |
– 1.858 |
– 1.690 |
– Uitvoering CDM |
0 |
0 |
0 |
6.900 |
6.900 |
|||||
– RIVM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
– AgNL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
– Interreg |
2.783 |
0 |
2.783 |
0 |
2.783 |
|||||
– Overige opdrachten |
5.421 |
0 |
5.421 |
– 4.743 |
678 |
– 1.774 |
– 1.918 |
– 1.858 |
– 1.690 |
|
19.02.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
23.913 |
0 |
23.913 |
17.127 |
41.040 |
10.848 |
10.313 |
9.683 |
9.357 |
– waarvan bijdrage aan RIVM |
23.509 |
0 |
23.509 |
7.709 |
31.218 |
6.794 |
6.483 |
6.389 |
6.064 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
402 |
0 |
402 |
0 |
402 |
|||||
– waarvan bijdrage aan RVO |
2 |
0 |
2 |
9.418 |
9.420 |
4.054 |
3.830 |
3.294 |
3.293 |
|
19.02.05 |
Bijdrage aan internationale organisaties |
2.674 |
0 |
2.674 |
1.120 |
3.794 |
||||
Ontvangsten |
168.000 |
0 |
168.000 |
0 |
168.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19.01 Klimaat
Gecoördineerde opdrachtverlening RVO
De totale opdracht aan het RVO wordt verantwoord op artikelonderdeel 19.02.03. De in het kader van deze opdracht bij de afzonderlijke directies geraamde aanvullende budgetten worden dan ook overgeboekt naar het hiervoor genoemde artikel.
Overboeking naar BDU
In het kader van praktijkproeven met waterstofbussen in het openbaar vervoer worden er middelen gedecentraliseerd naar het BDU. De verplichtingenbudgetten zijn reeds in 2014 overgeboekt en bij deze begroting worden de bijbehorende uitgavenbudgetten overgeboekt.
19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
Gecoördineerde opdrachtverlening RVO
De totale opdracht aan het RVO wordt verantwoord op artikel 19.02.03. De in het kader van deze opdracht bij de afzonderlijke directies geraamde aanvullende budgetten worden dan ook overgeboekt naar dit artikel. In 2015 is de totale omvang van opdrachten aan het RVO € 9,4 miljoen.
Gecoördineerde opdrachtverlening RIVM
De totale opdracht aan het RIVM wordt verantwoord op artikel 19.02.03. De in het kader van deze opdracht bij de afzonderlijke directies geraamde aanvullende budgetten worden dan ook overgeboekt naar dit artikel.
Arbitragezaak Panama (HGIS)
Bij HGIS-besluitvorming 2014 is afgesproken dat eventuele verplichtingen die mogelijk voortvloeien uit een in Panama aangespannen arbitragezaak over het wel of niet moeten afnemen van emissierechten uit het CDM-waterkrachtproject Xacbal/Panama en uit twee vergelijkbare zaken worden opgevangen binnen de HGIS. In februari 2015 is de uitspraak in de arbitragezaak Xacbal/Panama gekomen en negatief voor Nederland geëindigd. In totaal bedragen de kosten die samenhangen met deze arbitragezaak € 6,7 miljoen. Conform HGIS-besluitvorming 2014 wordt IenM hiervoor gecompenseerd vanuit de HGIS.
Overboeking t.b.v. ESA (ruimtevaart)
In het kader van ESA-ruimtevaart worden middelen naar het Ministerie van Economische Zaken overgeheveld (€ 2,5 miljoen). Deze bijdrage wordt gedaan voor de ontwikkeling van producten van ESA-programma’s.
Artikel 20 Lucht en geluid
20 |
Lucht en Geluid |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
25.638 |
0 |
25.638 |
9.783 |
35.421 |
– 284 |
– 126 |
– 1.489 |
– 1.194 |
|
Uitgaven: |
36.450 |
0 |
36.450 |
– 24 |
36.426 |
1.716 |
874 |
10.366 |
– 1.194 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
92% |
|
|
|
100% |
|
|
|
|
|
20.01 |
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder |
36.450 |
0 |
36.450 |
– 24 |
36.426 |
1.716 |
874 |
10.366 |
– 1.194 |
20.01.01 |
Opdrachten |
7.328 |
0 |
7.328 |
– 1.333 |
5.995 |
– 771 |
– 1.434 |
– 1.489 |
– 1.194 |
– Verkeersemmissies |
3.802 |
0 |
3.802 |
– 1.370 |
2.432 |
– 1.206 |
– 1.194 |
– 1.194 |
||
– Geluid- en luchtsanering |
3.526 |
0 |
3.526 |
37 |
3.563 |
– 771 |
– 228 |
– 295 |
||
20.01.02 |
Subsidies |
2.000 |
0 |
2.000 |
2.262 |
4.262 |
3.687 |
2.308 |
0 |
0 |
– Euro 6 en Euro-VI |
2.000 |
0 |
2.000 |
2.262 |
4.262 |
3.687 |
2.308 |
|||
20.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
1.057 |
0 |
1.057 |
0 |
1.057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan RWS |
1.057 |
0 |
1.057 |
0 |
1.057 |
|||||
20.01.04 |
Bijdrage aan medeoverheden |
25.191 |
0 |
25.191 |
– 1.400 |
23.791 |
– 1.200 |
0 |
11.855 |
0 |
– NSL |
1.250 |
0 |
1.250 |
– 1.250 |
0 |
11.855 |
||||
– Wegverkeerlawaai |
23.941 |
0 |
23.941 |
– 150 |
23.791 |
– 1.200 |
||||
– Overige bijdrage medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20.01.07 |
Bekostiging |
874 |
0 |
874 |
447 |
1.321 |
||||
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De verhoging van de verplichtingen heeft er met name mee te maken dat bij de overboeking van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII naast kasbudget ook verplichtingenbudget wordt overgeheveld.
20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder
Gecoördineerde opdrachtverlening RIVM
De totale opdracht aan het RIVM wordt verantwoord op artikelonderdeel 19.02.03. De in het kader van deze opdracht bij de afzonderlijke directies geraamde aanvullende budgetten worden dan ook overgeboekt naar het hiervoor genoemde artikel.
Overboeking ten behoeve van Green Deal Laadinfrastructuur
In het kader van de Green Deal «Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur» wordt een bedrag van € 2,5 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Economische Zaken. Deze bijdrage is nodig voor de infrastructuur van laadpunten voor elektrische auto’s.
Overboeking van Infrastructuurfonds
Op het Infrastructuurfonds staat in de periode 2015–2018 een nog resterend bedrag van € 23 miljoen gereserveerd voor maatregelen in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Bij deze begroting hevelt IenM de middelen over naar Hoofdstuk XII ten behoeve van een correcte verantwoording. Voor 2015 is dit een bedrag van € 5,2 miljoen.
Artikel 21 Duurzaamheid
21 |
Duurzaamheid |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
19.262 |
1.000 |
20.262 |
724 |
20.986 |
– 348 |
862 |
874 |
– 2.108 |
|
Uitgaven: |
20.493 |
1.000 |
21.493 |
– 2.135 |
19.358 |
– 286 |
862 |
874 |
– 2.108 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
85% |
|
|
|
100% |
|
|
|
|
|
21.04 |
Duurzaamheidsinstrumentarium |
1.787 |
0 |
1.787 |
– 336 |
1.451 |
– 331 |
– 129 |
– 155 |
– 322 |
21.04.01 |
Opdrachten |
1.593 |
0 |
1.593 |
– 336 |
1.257 |
– 331 |
– 129 |
– 155 |
– 322 |
21.04.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
194 |
0 |
194 |
0 |
194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan RWS |
194 |
0 |
194 |
0 |
194 |
|||||
21.05 |
Duurzame Productketens |
15.399 |
1.000 |
16.399 |
– 1.054 |
15.345 |
700 |
1.646 |
1.684 |
– 1.131 |
21.05.01 |
Opdrachten |
12.279 |
1.000 |
13.279 |
– 1.702 |
11.577 |
638 |
1.646 |
1.684 |
– 1.131 |
21.05.02 |
Subsidies |
520 |
0 |
520 |
648 |
1.168 |
62 |
|||
21.05.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
2.600 |
0 |
2.600 |
0 |
2.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan RWS |
2.600 |
0 |
2.600 |
0 |
2.600 |
|||||
21.06 |
Natuurlijk kapitaal |
3.307 |
0 |
3.307 |
– 745 |
2.562 |
– 655 |
– 655 |
– 655 |
– 655 |
21.06.01 |
Opdrachten |
2.079 |
0 |
2.079 |
– 386 |
1.693 |
– 655 |
– 655 |
– 655 |
– 655 |
21.06.02 |
Subsidies |
359 |
0 |
359 |
– 359 |
0 |
||||
21.06.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
869 |
0 |
869 |
0 |
869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan RWS |
869 |
0 |
869 |
0 |
869 |
|||||
21.06.04 |
Bijdrage aan medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.05 Duurzame Productketens
Gecoördineerde opdrachtverlening RVO
De totale opdracht aan het RVO wordt verantwoord op artikelonderdeel 19.02.03. De in het kader van deze opdracht bij de afzonderlijke directies geraamde aanvullende budgetten worden dan ook overgeboekt naar het hiervoor genoemde artikel.
Gecoördineerde opdrachtverlening RIVM
De totale opdracht aan het RIVM wordt verantwoord op artikelonderdeel 19.02.03. De in het kader van deze opdracht bij de afzonderlijke directies geraamde aanvullende budgetten worden dan ook overgeboekt naar het hiervoor genoemde artikel.
Caribisch Nederland – Afvalbeheer
Voor het opzetten van afvalbeheer op Caribisch Nederland vindt er een overboeking plaats van verschillende artikelen (13, 16 en 18) naar artikel 21.
Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s
22 |
Externe veiligheid en risico's |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
42.203 |
– 1.000 |
41.203 |
9.952 |
51.155 |
– 4.355 |
– 3.950 |
– 4.232 |
– 4.137 |
|
Uitgaven: |
43.846 |
– 1.000 |
42.846 |
5.023 |
47.869 |
– 4.383 |
– 3.950 |
– 4.232 |
– 4.137 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
94% |
|
|
|
50% |
|
|
|
|
|
22.01 |
Veiligheid chemische stoffen |
10.597 |
0 |
10.597 |
523 |
11.120 |
– 2.372 |
– 2.720 |
– 3.732 |
– 3.407 |
22.01.01 |
Opdrachten |
7.483 |
0 |
7.483 |
– 3.448 |
4.035 |
– 2.655 |
– 3.320 |
– 3.907 |
– 3.582 |
– Veiligheid en gezondheid |
2.182 |
0 |
2.182 |
– 1.547 |
635 |
– 1.443 |
– 1.452 |
– 1.214 |
– 1.412 |
|
– Overige opdrachten |
5.301 |
0 |
5.301 |
– 1.901 |
3.400 |
– 1.212 |
– 1.868 |
– 2.693 |
– 2.170 |
|
22.01.02 |
Subsidies |
2.469 |
0 |
2.469 |
3.971 |
6.440 |
303 |
600 |
175 |
175 |
22.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
645 |
0 |
645 |
0 |
645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan RWS |
645 |
0 |
645 |
0 |
645 |
|||||
22.01.05 |
Bijdragen aan internationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 20 |
|||
22.02 |
Veiligheid GGO's |
2.910 |
0 |
2.910 |
– 231 |
2.679 |
– 1.400 |
– 730 |
0 |
– 230 |
22.02.01 |
Opdrachten |
2.910 |
0 |
2.910 |
– 231 |
2.679 |
– 1.400 |
– 730 |
0 |
– 230 |
22.02.05 |
Bijdragen aan internationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22.03 |
Externe veiligheid inrichtingen en transport |
30.339 |
– 1.000 |
29.339 |
4.731 |
34.070 |
– 611 |
– 500 |
– 500 |
– 500 |
22.03.01 |
Opdrachten |
24.053 |
– 1.000 |
23.053 |
– 2.031 |
21.022 |
– 611 |
– 500 |
– 500 |
– 500 |
– Programma omgevingsveiligheid |
19.000 |
– 1.000 |
18.000 |
– 289 |
17.711 |
|||||
– Uitvoering veiligheid inrichtingen en basisnetten |
3.083 |
0 |
3.083 |
– 742 |
2.341 |
– 611 |
– 500 |
– 500 |
– 500 |
|
– Overige opdrachten |
1.970 |
0 |
1.970 |
– 1.000 |
970 |
|||||
22.03.02 |
Subsidies |
524 |
0 |
524 |
3.057 |
3.581 |
4.500 |
7.000 |
21.591 |
21.583 |
22.03.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
2.762 |
0 |
2.762 |
0 |
2.762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan RWS |
2.762 |
0 |
2.762 |
0 |
2.762 |
|||||
22.03.04 |
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
6.177 |
6.177 |
– 4.500 |
– 7.000 |
– 21.591 |
– 21.583 |
– Bijdragen asbestsanering |
0 |
0 |
0 |
6.177 |
6.177 |
– 4.500 |
– 7.000 |
– 21.591 |
– 21.583 |
|
– Bijdragen programma Externe Veiligheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
– Overige bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22.03.05 |
Bijdragen aan internationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22.03.09 |
Inkomensoverdracht |
3.000 |
0 |
3.000 |
– 2.472 |
528 |
||||
|
Ontvangsten |
2.719 |
0 |
2.719 |
10.203 |
12.922 |
128 |
425 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De verhoging van de verplichtingen heeft met name te maken met de desalderingen die verband houden met de uitvoering van NANoREG, ProSafe en de Saneringsregeling Asbestwegen derde fase.
22.01 Veiligheid chemische stoffen
Gecoördineerde opdrachtverlening RIVM
De totale opdracht aan het RIVM wordt verantwoord op artikelonderdeel 19.02.03. De in het kader van deze opdracht bij de afzonderlijke directies geraamde aanvullende budgetten worden dan ook overgeboekt naar het hiervoor genoemde artikel.
NANoREG
IenM ontvangt van de Europese Commissie (EC) middelen ten behoeve van de coördinatie van het EU-programma NANoREG. De uitvoering van dit project is ondergebracht bij het projectbureau NANoREG bij het RIVM. Artikel 22 fungeert als een doorgeefluik. Hierdoor wordt het subsidiebudget verhoogd met € 2,3 miljoen.
ProSafe
IenM ontvangt van de Europese Commissie (EC) middelen ten behoeve van de coördinatie van het EU-project ProSafe. Net als in het geval met NANoREG fungeert artikel 22 als een doorgeefluik. Hierdoor wordt het subsidiebudget verhoogd met € 1,6 miljoen.
22.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport
De verhoging van dit budget betreft met name de afrekening van het project Saneringsregeling Asbestwegen derde fase (€ 6,2 miljoen).
Ontvangsten
De verhoging van de ontvangsten heeft met name te maken met de desalderingen zoals hierboven genoemd. IenM ontvangt van de Europese Commissie (EC) middelen ten behoeve van de coördinatie van het EU-programma NANoREG (€ 2,3 miljoen) en ProSafe (€ 1,6 miljoen). Daarnaast zijn er ontvangsten in het kader van de afrekening van het project Saneringsregeling Asbestwegen derde fase (€ 6,2 miljoen).
Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
23 |
Meteorologie, seismologie en aardobservatie |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
40.781 |
0 |
40.781 |
165 |
40.946 |
|
|
|
|
|
Uitgaven: |
39.914 |
0 |
39.914 |
165 |
40.079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
|
|
23.01 |
Meteorologie en seismologie |
22.913 |
0 |
22.913 |
165 |
23.078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23.01.03 |
Bijdrage aan het agentschap KNMI |
22.046 |
0 |
22.046 |
0 |
22.046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Meteorologie |
21.553 |
0 |
21.553 |
0 |
21.553 |
|||||
– Seismologie |
493 |
0 |
493 |
0 |
493 |
|||||
23.01.04 |
Bijdrage aan internationale organisatie |
867 |
0 |
867 |
165 |
1.032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Contributie WMO (HGIS) |
867 |
0 |
867 |
165 |
1.032 |
|||||
23.02 |
Aardobservatie |
17.001 |
0 |
17.001 |
0 |
17.001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23.02.03 |
Bijdrage aan het agentschap KNMI |
17.001 |
0 |
17.001 |
0 |
17.001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Aardobservatie |
17.001 |
0 |
17.001 |
0 |
17.001 |
|||||
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
De wijzigingen bij 1e suppletoire begroting op dit artikel zijn zeer beperkt en kleiner dan de gehanteerde norm en worden verder niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 24 Handhaving en toezicht
24 |
Handhaving en toezicht |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
110.047 |
0 |
110.047 |
– 2.933 |
107.114 |
– 3.306 |
– 4.110 |
– 4.264 |
– 4.264 |
|
Uitgaven: |
110.047 |
0 |
110.047 |
– 2.933 |
107.114 |
– 3.306 |
– 4.110 |
– 4.264 |
– 4.264 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
|
|
24.01 |
Handhaving en toezicht |
110.047 |
0 |
110.047 |
– 2.933 |
107.114 |
– 3.306 |
– 4.110 |
– 4.264 |
– 4.264 |
24.01.03 |
Bijdrage aan het agentschap ILT |
110.047 |
0 |
110.047 |
– 2.933 |
107.114 |
– 3.306 |
– 4.110 |
– 4.264 |
– 4.264 |
– Risicovolle bedrijven |
9.990 |
0 |
9.990 |
– 3.812 |
6.178 |
– 3.984 |
– 4.137 |
– 4.294 |
– 4.294 |
|
– Rail en wegvervoer |
24.286 |
0 |
24.286 |
343 |
24.629 |
105 |
71 |
72 |
72 |
|
– Scheepvaart |
14.892 |
0 |
14.892 |
– 36 |
14.856 |
– 29 |
– 50 |
– 49 |
– 49 |
|
– Luchtvaart |
12.957 |
0 |
12.957 |
– 34 |
12.923 |
– 27 |
– 45 |
– 45 |
– 45 |
|
– Risicovolle stoffen en producten |
33.131 |
0 |
33.131 |
129 |
33.260 |
144 |
103 |
103 |
103 |
|
– Water, bodem, bouwen |
14.791 |
0 |
14.791 |
477 |
15.268 |
485 |
– 52 |
– 51 |
– 51 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24.01 Handhaving en toezicht
De afname komt voornamelijk door de budgettaire overboeking van middelen voor de Kernfysische Dienst (KFD) naar artikel 98 als gevolg van de overgang van de KFD in de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) per 1 januari 2015.
Artikel 25 Brede Doeluitkering
25 |
Brede doeluitkering |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
1.807.451 |
0 |
1.807.451 |
0 |
1.807.451 |
|
|
|
|
|
Uitgaven: |
1.782.405 |
0 |
1.782.405 |
91.001 |
1.873.406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
|
|
25.01 |
Brede doeluitkering |
1.782.405 |
0 |
1.782.405 |
91.001 |
1.873.406 |
||||
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.01 Brede doeluitkering
Beter Benutten
In het kader van het programma Beter Benutten wordt € 58,9 miljoen overgeboekt vanuit het Infrastructuurfonds.
Waterstofbussen
Via de BDU 2015 wordt € 4,7 miljoen beschikbaar gesteld voor proeven met zero-emissie waterstofbussen in het openbaar vervoer. De middelen bestemd voor vijf proeven met waterstofbussen zijn afkomstig van artikel 19 Klimaat.
Overige projecten
Naast Beter Benutten en de proeven met waterstofbussen vinden er voor diverse andere projecten overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar de BDU plaats. Het betreft hier bijdragen aan stadregio’s en provincies voor de aanleg van P+R voorzieningen, een bijdrage aan de provincie Gelderland voor de in het Lenteakkoord 2012 afgesproken bijdrage aan drie spoorlijnen in Oost Nederland en bijdragen voor de decentralisatie van de spoorlijn Zwolle-Enschede en twee spoorprojecten in de gemeente Utrecht.
Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen
26 |
Bijdrage investeringsfondsen |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
6.453.944 |
0 |
6.453.944 |
– 405.136 |
6.048.808 |
70.544 |
– 6.029 |
60.239 |
149.918 |
|
Uitgaven: |
6.453.944 |
0 |
6.453.944 |
– 405.136 |
6.048.808 |
70.544 |
– 6.029 |
60.239 |
149.918 |
|
26.01 |
Bijdrage aan het Infrastructuurfonds |
5.329.360 |
0 |
5.329.360 |
– 330.527 |
4.998.833 |
69.774 |
– 6.799 |
59.499 |
74.553 |
26.02 |
Bijdrage aan het Deltafonds |
1.124.584 |
0 |
1.124.584 |
– 74.609 |
1.049.975 |
770 |
770 |
740 |
75.365 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de bovenstaande toegelichte kasmutaties.
26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds wordt voor het jaar 2015 met € 330,8 miljoen verlaagd. De voeding wordt enerzijds verlaagd ten behoeve van de kasschuif via de algemene middelen (- € 250 miljoen), bijdragen aan de BDU (- € 86,3 miljoen, waarvan € 58,9 miljoen voor Beter Benutten, zie artikel 25) en de financiering van de ERTMS pilot en de Topsector Logistiek (- € 8,5) en anderzijds een toevoeging van de algemene middelen ten behoeve van de belasting van Infraspeed (€ 22,5 miljoen).
a) Kasschuif via algemene middelen
In 2015 worden voor de projecten Kanaal Gent-Terneuzen, N35 Nijverdal-Wierden en Zeetoegang IJmond versneld bijdragen van derden ontvangen, terwijl de projectuitgaven pas in latere jaren zijn voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen (- € 250 miljoen) verschoven van 2015 naar 2016 (€ 100 miljoen) 2018 (€ 75 miljoen) en 2019 (€ 75 miljoen)
b) Naar BDU
In het kader van het programma Beter Benutten worden middelen aan de BDU overgeboekt (- € 58,9 miljoen). Daarnaast vinden diverse overboekingen plaats, waarvan de belangrijkste zijn: het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland, een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht, de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede en een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen. Zie artikel 25 voor een verdere toelichting.
d) ERTMS en Topsector Logistiek
In het kader van de ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht (€ 10,6 miljoen) en ter dekking van het jaarplan 2015 van de Topsector Logistiek (- € 8,5 miljoen) is de voeding aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van verantwoording op Hoofdstuk XII achtergebleven (zie respectievelijk artikelen. Het Infrastructuurfonds wordt in de periode 2015 -2020 met € 42,3 miljoen, waarvan € 8,5 miljoen in 2015) verlaagd. Zie ook artikel 14 en 16 voor een verdere toelichting
c) Belasting Infraspeed
Een bedrag van € 22,5 miljoen wordt in 2015 vanuit de algemene middelen overgeboekt naar het infrastructuurfonds als gevolg van de clausule, opgenomen in het contract tussen de Staat en Infraspeed, met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt.
26.02 Bijdrage aan het Deltafonds
De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Deltafonds wordt voor het jaar 2015 met € 74,6 miljoen verlaagd. De voeding wordt voornamelijk als gevolg van de kasschuif via de algemene middelen (- € 75 miljoen). De voeding wordt verder verlaagd ten behoeve van de overboeking van middelen voor het budget BIRK/NSP (- € 0,4 miljoen). Aan de andere kant wordt de voeding vanuit Hoofdstuk XII IenM en Hoofdstuk XIII EZ met € 0,8 miljoen verhoogd ten behoeve van extra wettelijke monitoringverplichtingen.
a) Kasschuif via algemene middelen
Op het Deltafonds lopen een aantal uitvoeringsprogramma’s af. Daarnaast zijn de deltabeslissingen genomen en is het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma opgestart. IenM staat voor de opgave om het ritme van het meerjarige programma en het budget op het Deltafonds weer met elkaar in overeenstemming te brengen. Derhalve wordt een kasschuif via de algemene middelen van € 75 miljoen op het Deltafonds van 2015 naar 2019 aangebracht.
b) BIRK/NSP
Een deel van het budget van het beëindigde project IJsselsprong Zutphen wordt toegevoegd aan het aanverwante budget BIRK/NSP op hoofdstuk XII (€ 0,4 miljoen).
c) Wettelijke monitoringverplichtingen
IenM en EZ hebben afgesproken om gezamenlijk het monitoringbudget van RWS de komende jaren met € 0,8 miljoen per jaar te verhogen om aan de extra wettelijke monitoringverplichtingen te voldoen, voortvloeiende uit de vogel- en habitatrichtlijn en de kaderrichtlijn mariene strategie.
Artikel 97 Algemeen departement
97 |
Algemeen departement |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
45.168 |
0 |
45.168 |
3.789 |
48.957 |
– 2.345 |
– 1.639 |
– 2.364 |
– 1.472 |
|
Uitgaven: |
45.445 |
0 |
45.445 |
1.359 |
46.804 |
– 1.595 |
– 900 |
– 1.625 |
– 700 |
|
97.01 |
IenM-brede programmamiddelen |
45.445 |
0 |
45.445 |
1.359 |
46.804 |
– 1.595 |
– 900 |
– 1.625 |
– 700 |
97.01.01 |
Opdrachten |
23.213 |
0 |
23.213 |
359 |
23.572 |
– 2.595 |
– 1.900 |
– 2.625 |
– 1.700 |
97.01.02 |
Subsidies |
250 |
0 |
250 |
1.000 |
1.250 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
97.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
16.605 |
0 |
16.605 |
0 |
16.605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– waarvan bijdrage aan KNMI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
– waarvan bijdrage aan ILT |
16.000 |
0 |
16.000 |
0 |
16.000 |
|||||
– waarvan bijdrage aan RWS |
605 |
0 |
605 |
0 |
605 |
|||||
97.01.06 |
Bijdrage aan ZBO en RWT |
5.377 |
0 |
5.377 |
0 |
5.377 |
||||
|
Ontvangsten |
3.373 |
0 |
3.373 |
– 1.100 |
2.273 |
– 1.100 |
– 1.100 |
– 1.100 |
– 1.100 |
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer).
Verplichtingen
De hogere verplichtingen in 2015 hebben met name te maken met het versterken van de eigenaarsrol in het kader van audits. Verder heeft er een verplichtingenschuif plaatsgevonden ten behoeve van de subsidieverlening aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor het programma SURF (Smart Urban Regions of the Future).
97.01 Algemeen departement
De hogere uitgaven in 2015 worden met name veroorzaakt door overboekingen vanuit artikel 13 ten behoeve van DCI voor het uitvoeren van de opzet van Omgevingsloketonline. Verder betreft dit een overheveling van middelen vanuit artikel 99 Nominaal en onvoorzien voor het versterken van de eigenaarsrol in het kader van audits, zoals gemeld in de Decemberbrief 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 000 XII nr. 62).
Artikel 98 Apparaat van het Kerndepartement
98 |
Apparaat van het kerndepartement |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
296.110 |
0 |
296.110 |
25.177 |
321.287 |
26.216 |
20.749 |
21.529 |
20.292 |
|
Uitgaven: |
300.273 |
0 |
300.273 |
28.323 |
328.596 |
24.816 |
19.348 |
20.129 |
18.892 |
|
Personele uitgaven |
207.452 |
0 |
207.452 |
19.865 |
227.317 |
20.369 |
19.401 |
20.390 |
19.465 |
|
– waarvan eigen personeel |
184.953 |
0 |
184.953 |
17.022 |
201.975 |
17.651 |
17.162 |
18.151 |
17.226 |
|
– waarvan externe inhuur |
11.317 |
0 |
11.317 |
2.786 |
14.103 |
2.718 |
2.239 |
2.239 |
2.239 |
|
– waarvan postactieven |
11.182 |
0 |
11.182 |
57 |
11.239 |
|||||
Materiele uitgaven |
92.821 |
0 |
92.821 |
8.458 |
101.279 |
4.447 |
– 53 |
– 261 |
– 573 |
|
– waarvan regulier materieel |
30.261 |
0 |
30.261 |
6.775 |
37.036 |
– 969 |
– 1.159 |
– 1.094 |
– 1.000 |
|
– waarvan ICT |
32.065 |
0 |
32.065 |
654 |
32.719 |
– 7 |
– 2 |
|||
– waarvan bijdrage aan SSO's |
30.495 |
0 |
30.495 |
1.029 |
31.524 |
5.423 |
1.108 |
833 |
427 |
|
Ontvangsten |
2.434 |
0 |
2.434 |
10.991 |
13.425 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer).
Verplichtingen
De toename van de verplichtingen zijn het gevolg van onderstaande mutaties aan de uitgavenkant. Daarnaast is er sprake van een afname omdat er in 2014 verplichtingen eerder zijn aangegaan.
Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement
98.01 Personele uitgaven
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
De verhoging van de personele uitgaven betreft nagenoeg geheel een overboeking vanuit EZ (circa € 15 miljoen) en ILT (circa € 3,8 miljoen)) ten behoeve van de ANVS in oprichting. Deze dienst valt per 1 januari 2015 onder IenM met een organisatieomvang van ca 100 fte. Vanuit EZ zijn per 1 januari 2015 het RVO/Stralingslab en de directie NIV overgegaan in de ANVS en vanuit de ILT is de Kernfysische Dienst overgegaan. Deze overboekingen zijn voor IenM kaderverhogend.
ERTMS- treinbeveiligingssysteem
In het Regeerakkoord is opgenomen dat dit speerpunt vanaf 2016 gefaseerd moet worden uitgewerkt en ingevoerd. ERTMS heeft medio 2013 door de Tweede Kamer de status van Groot Project Status verkregen. Het totale budget is opgenomen op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Bij de Voorkeursbeslissing van 11 april 2014 (kamerstuk 33 652, nr. 14) heeft de ministerraad aangegeven dat een gemeenschappelijke programmalocatie en inhuur nodig is. Bij het programma was tot op heden nog niet bekend welk bedrag (inhuur en locatie) als separaat apparaatbudget op hoofdstuk XII moest worden gereserveerd. De overboeking van kosten voor inhuur en personele exploitatie bedraagt € 1,1 miljoen.
98.02 Materiële uitgaven
Centrale uitgaven bedrijfsvoering
Een deel van de centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening vindt plaats ten behoeve van agentschappen. Hiervoor vindt een interne verrekening plaats door middel van facturering (circa € 9,9 miljoen), zie ook de ontvangsten.
Herverdeling eenheidsprijzen kantoren
Dit betreft de verrekening van huisvestingsbudgetten in verband met de financiële gevolgen van de masterplannen en stelselherziening van de rijkshuisvesting en het aandeel van IenM in de renovatiekosten van het Binnenhof door RVB met ingang van 2016.
ICT/Elias
Het betreft de overdracht aan BZK van de structurele bijdrage IenM ten behoeve van de rijksbrede kosten als gevolg van het eindrapport van de commissie ICT/Elias.
Ontvangsten
Centrale uitgaven bedrijfsvoering
Het betreft de interne verrekening van centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening ten behoeve van agentschappen in 2015. Zie ook materiële uitgaven.
Artikel 99 Nominaal en Onvoorzien
99 |
Nominaal en onvoorzien |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
8.593 |
0 |
8.593 |
55.493 |
64.086 |
29.811 |
33.968 |
29.855 |
31.351 |
|
Uitgaven: |
8.593 |
0 |
8.593 |
55.493 |
64.086 |
29.811 |
33.968 |
29.855 |
31.351 |
|
|
Nominaal en onvoorzien |
8.593 |
0 |
8.593 |
55.493 |
64.086 |
29.811 |
33.968 |
29.855 |
31.351 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
1.388 |
1.388 |
|
|
|
|
Artikel 99 Nominaal en Onvoorzien
Eindejaarsmarge en loon- en prijsbijstelling
Het voordeling saldo wordt via de eindejaarsmarge aan de begroting van IenM toegevoegd op Hoofdstuk XII, waarvan € 23,2 miljoen in het jaar 2015 en € 2,4 miljoen in het jaar 2017. Daarnaast wordt de loon- en prijsbijstelling van het jaar 2015 voor alle IenM begrotingen bij 1e suppletoire technisch aan Hoofdstuk XII op artikel 99 Nominaal en Onvoorzien toegevoegd en zal dit bij Ontwerpbegroting 2016 binnen de IenM begroting worden toebedeeld.
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van GDI voorzieningen, de instandhouding en doorontwikkeling daarvan sterk toegenomen. Hierdoor zijn er tekorten ontstaan in de financiering. Onder regie en organisatie van de Digicommissaris heeft interbestuurlijke besluitvorming en versterkte governance plaatsgevonden met als doel het ontwikkelen van een solide en toekomstbestendige digitale overheid. De bijdrage voor GDI wordt bij 1e suppletoire voorlopig technisch van artikel 99 afgeboekt en zal bij Ontwerpbegroting 2016 binnen de IenM begroting worden verrekend.
Versterken eigenaarsrol
Ten behoeve van het versterken van de eigenaarsrol in het kader van audits, zoals BOV-Spoor, wordt er € 1,1 miljoen van artikel 99 Nominaal en Onvoorzien overgeboekt naar artikel 97 Algemeen departement.
Ontvangsten
Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van artikel 27, lid 4c van de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Conform de Regeling agentschappen zal het surplus aan eigen vermogen ten gunste komen van de IenM begroting (€ 1,4 miljoen). Dit surplus is opgebouwd uit het surplus van ILT (€ 0,5 mln) en NEa (€ 0,9 miljoen).
Conform de Rijksbegrotingvoorschriften worden hieronder de exploitatie- en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 mln. ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
Rijkswaterstaat
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RWS |
1 |
2 |
3 = (1) +(2) |
---|---|---|---|
Totaal |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
stand 1e suppletoire begroting |
Baten |
|||
Omzet IenM |
2.119.836 |
21.892- |
2.097.944 |
Omzet nutv werkzaamheden |
276.318 |
276.318 |
|
Omzet overige departementen |
29.718 |
29.718 |
|
Omzet derden |
136.886 |
136.886 |
|
Rentebaten |
800 |
800 |
|
Bijzondere baten |
10.000 |
10.000 |
|
Totaal baten |
2.297.240 |
254.426 |
2.551.666 |
Lasten |
|||
Apparaatskosten |
965.478 |
11.666 |
977.144 |
– Personele kosten |
725.185 |
8.743 |
733.928 |
* waarvan eigen personeel |
673.243 |
8.743 |
681.986 |
* waarvan externe inhuur |
51.942 |
51.942 |
|
.-Materiële kosten |
240.293 |
2.923 |
243.216 |
* waarvan apparaat ICT |
45.000 |
45.000 |
|
* waarvan bijdrage aan SSO’s |
56.000 |
56.000 |
|
Onderhoud |
1.274.039 |
242.760 |
1.516.799 |
Rentelasten |
8.748 |
8.748 |
|
Afschrijvingskosten |
39.975 |
– |
39.975 |
– materieel |
38.000 |
38.000 |
|
*waarvan apparaat ICT |
6.000 |
6.000 |
|
– immaterieel |
1.975 |
1.975 |
|
Overige lasten |
– |
– |
|
– dotatie voorziening |
– |
– |
|
– bijzondere lasten |
– |
– |
|
Totaal lasten |
2.288.240 |
254.426 |
2.542.666 |
Saldo van baten en lasten |
9.000 |
0 |
9.000 |
Dotatie aan reserve Rijksrederij |
9.000- |
9.000- |
|
Te verdelen resultaat |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Baten
Omzet IenM en Omzet nutv werkzaamheden
Deze mutaties aan de baten-kant hangen samen met de mutaties die worden toegelicht onder de toelichtingen bij de personele en materiële kosten en het onderhoud.
Lasten
Personele en materiële kosten
In belangrijke mate betreffen de extra personele uitgaven extra capaciteit ter beschikking wordt gesteld te behoeve van de uitvoering van de productie in 2015. Daarnaast betreft dit extra budget in verband met een van ILT overgekomen formatieplaats.
Onderhoud
Dit bedrag heeft hoofdzakelijk betrekking op de post Nog uit te voeren werkzaamheden 2014 ad € 276,4 mln. Deze werkzaamheden waren gepland in 2014 maar niet in uitvoering genomen. Deze werkzaamheden worden in 2015 uitgevoerd.
Kasstroomoverzicht Rijkwaterstaat |
1 |
2 |
3 = (1) +(2) |
||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
stand 1e suppletoire begroting |
||
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2015 |
222.713 |
259.082 |
1 |
481.795 |
2. |
Totaal operationele kasstroom |
17.748 |
276.318- |
2 |
258.570- |
3a. |
Totaal investeringen (-/-) |
– 50.500 |
– 2.700 |
3 |
– 53.200 |
3b. |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
– |
– |
||
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 50.500 |
– 2.700 |
– 53.200 |
|
4a. |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
– |
0 |
||
4b. |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
7.300 |
7.300 |
||
4c. |
Aflossingen op leningen (-/-) |
– 40.000 |
– 40.000 |
||
4d. |
Beroep op leenfaciliteit (+) |
50.500 |
2.700 |
4 |
53.200 |
4. |
Totaal financieringskasstroom |
17.800 |
2.700 |
20.500 |
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) |
207.761 |
– 17.236 |
190.525 |
Toelichting
1) De rekening-courant RHB per 1 januari 2015 is geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2014.
2) Deze mutatie betreft de post Nog uit te voeren werkzaamheden 2014. Zie mutatie 3 in het exploitatieoverzicht.
3) en 4) Dit betreft de aansluiting op het beroep op de leenfaciliteit 2015.
Inspectie Leefomgeving en Transport
Exploitatieoverzicht Batenlastenagentschap ILT |
(1) |
(2) |
(3) = (1) +(2) |
---|---|---|---|
Totaal |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
stand 1e suppletoire begroting |
Baten |
|||
Omzet IenM |
126.047 |
– 2.933 |
123.114 |
Omzet overige departementen |
6.527 |
– 6.527 |
0 |
Omzet derden |
7.584 |
7.584 |
|
Rentebaten |
50 |
50 |
|
Bijzondere baten |
0 |
||
Totaal baten |
140.208 |
– 9.460 |
130.748 |
|
|||
Lasten |
|||
Apparaatskosten |
138.008 |
– 9.460 |
128.548 |
– Personele kosten |
111.241 |
– 5463 |
105.778 |
– waarvan eigen personeel |
108.541 |
– 5.463 |
103.078 |
– waarvan externe inhuur |
2.700 |
2.700 |
|
– Materiële kosten |
26.767 |
– 3.997 |
22.770 |
– waarvan apparaat ICT |
5.000 |
– 750 |
4.250 |
– waarvan bijdrage aan SSO’s |
18.000 |
– 1.500 |
16.500 |
Rentelasten |
100 |
100 |
|
Afschrijvingskosten |
2.100 |
2.100 |
|
– materieel |
2.100 |
2.100 |
|
– waarvan apparaat ICT |
|||
– immaterieel |
|||
Overige lasten |
|||
– dotatie voorziening |
|||
– bijzondere lasten |
|||
Totaal lasten |
140.208 |
– 9.460 |
130.748 |
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Baten
Omzet IenM en Omzet overige departementen
De omzet IenM en omzet vanuit overige departementen (in casu het Ministerie van Economische Zaken) nemen af doordat de Kernfysische Dienst (KFD) per 1 januari 2015 is overgedragen aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).
Lasten
Personele en materiële kosten
De personele en materiële kosten nemen evenredig met de omzet af als gevolg van het opgaan van de KFD in ANVS.
Kasstroomoverzicht ILT |
(1) |
(2) |
(3) = (1) +(2) |
|
---|---|---|---|---|
Omschrijving |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
stand 1e suppletoire begroting |
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2015 |
39.301 |
448 |
39.749 |
2. |
Totaal operationele kasstroom |
– 6.000 |
0 |
– 6.000 |
3a. |
Totaal investeringen (-/-) |
– 2.000 |
0 |
– 2.000 |
3b. |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
|||
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 2.000 |
0 |
– 2.000 |
4a. |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
|
– 491 |
– 491 |
4b. |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
|||
4c. |
Aflossingen op leningen (-/-) |
|||
4d. |
Beroep op leenfaciliteit (+) |
|||
4. |
Totaal financieringskasstroom |
|||
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) |
31.3011 |
– 43 |
31.258 |
Toelichting
De rekening-courant RHB per 1 januari 2015 is geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2014.