INHOUDSOPGAVE |
blz. |
|
A. |
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL |
2 |
B. |
BEGROTINGSTOELICHTING |
3 |
1. |
Leeswijzer |
3 |
2. |
Het beleid |
3 |
2.1 |
De beleidsartikelen behorende bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) |
3 |
Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie |
3 |
|
Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst |
4 |
|
Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid |
4 |
|
Artikel 7. Arbeidszaken overheid |
7 |
|
2.2 |
De beleidsartikelen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) |
8 |
Artikel 1. Woningmarkt |
8 |
|
Artikel 2. Woonomgeving en bouw |
9 |
|
Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst |
10 |
|
Artikel 4. Uitvoering Rijkshuisvesting |
11 |
|
Artikel 5. Beheer materiële activa |
12 |
|
2.3 |
De niet-beleidsartikelen behorende bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) |
12 |
Artikel 11. Centraal apparaat |
12 |
|
Artikel 12. Algemeen |
13 |
|
Artikel 13. Nominaal en onvoorzien |
13 |
|
Artikel 14. VUT-fonds |
14 |
|
3. |
Baten-lastenagentschappen behorende bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) |
14 |
3.1 |
Rijksgebouwendienst (RGD) |
14 |
Wetsartikelen 1 tot en met 4
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:
• de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
• de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst van dit ministerie;
• de begrotingsstaten inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk
De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok
De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2013. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2013 opgebouwd.
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
25.102 |
33.452 |
– 363 |
33.089 |
|
Uitgaven: |
25.102 |
33.452 |
– 363 |
33.089 |
|
1.1 |
Bestuurlijke en financiele verhouding |
7.999 |
13.834 |
– 2.213 |
11.621 |
Subsidies |
3.349 |
5.999 |
– 329 |
5.670 |
|
Communicatie, kennisdeling en onderzoek |
0 |
100 |
– 72 |
28 |
|
Diverse subsidies |
854 |
504 |
– 257 |
247 |
|
Oorlogsgravenstichting (OGS) |
2.495 |
5.395 |
0 |
5.395 |
|
Opdrachten |
4.650 |
7.835 |
– 2.282 |
5.553 |
|
Communicatie, kennisdeling en onderzoek |
4.650 |
7.835 |
– 2.282 |
5.553 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
0 |
0 |
398 |
398 |
|
Bijdragen internationaal |
0 |
0 |
398 |
398 |
|
1.2 |
Participatie |
17.103 |
19.618 |
1.850 |
21.468 |
Subsidies |
16.033 |
16.098 |
881 |
16.979 |
|
Politieke partijen |
16.033 |
16.098 |
881 |
16.979 |
|
Opdrachten |
1.070 |
3.520 |
969 |
4.489 |
|
Kiesraad |
420 |
420 |
0 |
420 |
|
Verkiezingen |
650 |
3.100 |
969 |
4.069 |
|
Ontvangsten |
49.465 |
24.465 |
221 |
24.686 |
Opdrachten
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
Voor het programma Decentralisaties en het programma Noordvleugelprovincie is bij Voorjaarsnota 2013 € 4 mln. aan de begroting toegevoegd. Aangezien voor dit dossier in 2014 geen middelen beschikbaar zijn, acht BZK het wenselijk dat een deel van dit budget naar 2014 wordt doorgeschoven. Voorgesteld wordt € 1,1 mln. van 2013 door te schuiven naar 2014. Daarnaast zijn er volgend jaar middelen nodig voor de verkiezingen. Het gaat daarbij om extra kosten die moeten worden gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 bij de Nederlandse Vertegenwoordigingen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (registratie van kiezers, verspreiding stembescheiden, bemensing stembureaus en voorlichting aan kiezers). Ook moeten er extra kosten worden gemaakt in verband met de Experimentenwet, de vereenvoudiging van procedures voor stemmers in het buitenland en het verkennen van opties voor elektronisch stemmen.
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
199.621 |
203.421 |
– 8.405 |
195.016 |
|
Uitgaven: |
199.621 |
203.421 |
– 8.405 |
195.016 |
|
2.1 |
Apparaat |
190.237 |
194.037 |
– 8.405 |
185.632 |
2.2 |
Geheim |
9.384 |
9.384 |
0 |
9.384 |
Ontvangsten |
8.214 |
8.214 |
0 |
8.214 |
Ten behoeve van de voorziene kosten voor het sociaal flankerend beleid als gevolg van de komende reorganisatie wordt € 6 mln. beschikbaar gesteld in 2015. De reorganisatie is nodig om de taakstelling vanaf 2015 te kunnen invullen. Hierbij gelden de rijksbrede afspraken over de begeleiding van werk-naar-werk van ambtenaren, die gepaard gaan met frictiekosten.
Verder wordt voor de gezamenlijke eenheid Joint Sigint Cyber Unit (voorheen Symbolon) een deel van de voorziene uitgaven (€ 1,5 mln.) in 2014 in plaats van in 2013 gedaan. In deze unit wordt de samenwerking tussen AIVD en MIVD inzake cyber en sigint (signals intelligence) vormgegeven.
Als laatste wordt de dit jaar gevormde risicoreservering veiligheidsonderzoeken (€ 1 mln.) door geschoven naar 2014. In het kostprijsmodel voor de veiligheidsonderzoeken is een risicoreservering en opslag afgesproken. Deze is bedoeld om de fluctuaties in de kostprijs op te vangen. Daarmee dient de risicoreserve beschikbaar te blijven voor volgende jaren en wordt voorgesteld om dit bedrag door te schuiven.
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
125.848 |
101.394 |
24.224 |
125.618 |
|
Uitgaven: |
125.848 |
101.394 |
24.224 |
125.618 |
|
6.1 |
Verminderen regeldruk |
4.300 |
4.300 |
– 1.038 |
3.262 |
Opdrachten |
4.300 |
4.300 |
– 1.038 |
3.262 |
|
Vermindering regeldruk en administratieve lasten |
4.300 |
4.300 |
– 1.038 |
3.262 |
|
6.2 |
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen |
22.129 |
22.485 |
10.348 |
32.833 |
Opdrachten |
22.129 |
22.485 |
6.609 |
29.094 |
|
(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen |
18.348 |
13.440 |
2.870 |
16.310 |
|
Aanpak fraudebestrijding |
0 |
0 |
6.000 |
6.000 |
|
Implementatie NUP (VNG) |
3.781 |
9.045 |
– 2.261 |
6.784 |
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
0 |
0 |
3.739 |
3.739 |
|
Baten-lastendienst Logius |
0 |
0 |
3.739 |
3.739 |
|
6.3 |
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen |
42.950 |
43.168 |
5.727 |
48.895 |
Opdrachten |
7.746 |
7.964 |
– 267 |
7.697 |
|
Beheer e-overheidsvoorzieningen |
4.545 |
4.545 |
– 293 |
4.252 |
|
Officiële publicaties en wettenbank |
3.201 |
3.419 |
26 |
3.445 |
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
35.204 |
35.204 |
5.994 |
41.198 |
|
Baten-lastendienst BPR |
3.394 |
3.394 |
3.877 |
7.271 |
|
Baten-lastendienst Logius |
30.410 |
30.410 |
– 552 |
29.858 |
|
Baten-lastendienst Werkmaatschappij |
0 |
0 |
4.069 |
4.069 |
|
Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius) |
1.400 |
1.400 |
– 1.400 |
0 |
|
6.4 |
Burgerschap |
5.134 |
5.106 |
1.141 |
6.247 |
Subsidies |
4.384 |
4.384 |
1.009 |
5.393 |
|
Comité 4/5 mei |
109 |
109 |
0 |
109 |
|
Huis voor Democratie en rechtstaat |
4.253 |
4.275 |
– 4.275 |
0 |
|
ProDemos |
22 |
0 |
5.031 |
5.031 |
|
Programma burgerschap |
0 |
0 |
253 |
253 |
|
Opdrachten |
750 |
722 |
132 |
854 |
|
Programma burgerschap |
750 |
722 |
132 |
854 |
|
6.5 |
Reisdocumenten en basisadministratie personen |
51.335 |
26.335 |
8.046 |
34.381 |
Opdrachten |
34.435 |
9.435 |
11.290 |
20.725 |
|
Beleid GBA en reisdocumenten |
4.288 |
4.288 |
2.795 |
7.083 |
|
Modernisering GBA |
5.147 |
5.147 |
8.495 |
13.642 |
|
ORRA |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
16.900 |
16.900 |
– 3.244 |
13.656 |
|
Baten-lastendienst BPR |
16.900 |
16.900 |
– 3.244 |
13.656 |
|
Beleid GBA en reisdocumenten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
500 |
500 |
15.972 |
16.472 |
Opdrachten
Vermindering regeldruk en administratieve lasten
Door beleidsmatige herprioritering wordt budget vrijgemaakt ten gunste van de verplichte compensatie voor loon- en prijsstijging aan ProDemos en om de kwaliteit van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te verhogen (fraudeaanpak).
Opdrachten
(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
Bij het project Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) treedt vertraging op in zowel het regelgevingstraject als het realiseren en in gebruik nemen bij gemeenten van de RNI applicatie. De invoering van de RNI is nu voorzien op 1 december 2013. Als gevolg van de vertraging treden er extra kosten op voor ontwikkeling en beheer. Daarnaast wordt er financieringsproblematiek voorzien op het terrein van bestuur en iOverheid in 2014. Daartegenover staat dat er minder Jeugd-NIKs zijn aangevraagd dan was voorzien. Het resterende budget wordt ingezet teneinde de problematiek op het gebied van bestuur en iOverheid binnen de eigen begroting op te lossen.
Aanpak fraudebestrijding
Door het kabinet worden extra maatregelen genomen om misbruik/fraude bij toeslagen tegen te gaan. Deze maatregelen zijn eerder aangekondigd in de brief van 10 mei jl. (Kamerstukken II, vergaderjaar 2012/2013, 17 050, nr. 435) en worden door de Belastingdienst en Binnenlandse Zaken geïmplementeerd. Om de activiteiten uit te kunnen voeren wordt de begroting van Binnenlandse Zaken met 6 mln. opgehoogd.
Implementatie NUP (VNG)
Als gevolg van doorgeschoven budget uit 2012 (voorfinanciering) is er budgettaire ruimte ontstaan. Deze ruimte wordt aangewend om diverse voorziene (meer)kosten in verband met de doorontwikkeling van iOverheidsvoorzieningen te dekken.
Bijdragen aan baten-lastendiensten
Baten-lastendienst Logius
De kosten voor doorontwikkeling van iOverheidsvoorzieningen zijn hoger dan voorzien. Door beleidsmatige herprioritering kunnen de meest urgente zaken nu worden aangepakt.
Bijdragen aan baten-lastendiensten
Baten-lastendienst BPR
Bij het project Register niet-ingezetenen (RNI) treedt vertraging op in zowel het regelgevingstraject als het realiseren en in gebruik nemen bij gemeenten van de RNI applicatie. De invoering van de RNI is nu voorzien op 1 december 2013.
Baten-lastendienst Werkmaatschappij
Dit betreft een technische reallocatie van de middelen.
Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius)
Technische mutatie betreffende een herstructurering van regelingen.
Subsidies
Huis voor Democratie en rechtstaat / ProDemos
De subsidie aan het Huis voor Democratie en Rechtsstaat wordt in de begroting vermeld onder «ProDemos», de naam die deze instelling voert.
Opdrachten
Beleid GBA en reisdocumenten
Het betreft een technische mutatie waarmee invulling wordt gegeven aan de vereiste scheiding van programma en apparaat. Dit is nodig omdat het beleidsdeel van het programma reisdocumenten door het kerndepartement wordt uitgevoerd, maar de kosten en dekking daarvoor (leges) via het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) lopen.
Modernisering GBA
Het resultaat op de reisdocumenten 2012 heeft het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) conform de regels aan de eigenaar terugbetaald. Dat het resultaat zo groot is komt door de verhoogde afzet van reisdocumenten boven op de geraamde afzet. Dit kwam mede door het afschaffen van de kindbijschrijving in het paspoort. Het budget zal ingezet worden voor de uitloop in geld en tijd die zich voordoet bij de modernisering van de GBA en de in beheer name van de Basisregistratie Persoonsgegevens.
Bijdragen aan baten-lastendiensten
Baten-lastendienst BPR
Voor de reisdocumenten is rekening gehouden met een extra run op de identiteitskaart voor jeugdigen doordat de kinderbijschrijving is vervallen, welke mogelijk door zou lopen in 2013. Na de eerste 2 kwartalen in 2013 is gebleken dat deze uitloop van de run niet plaatsgevonden heeft. Deze middelen worden nu ingezet voor het beheer van e-overheidsvoorzieningen.
Diverse voor 2014 voorziene problematiek op de terreinen van bestuur en iOverheid wordt zoveel mogelijk binnen de begroting opgevangen. Om dat mogelijk te maken wordt een deel van het restant Jeugd-NIKs, dat overblijft als gevolg van mindere aanvragen in 2013, dit jaar ingezet voor bevoorschotting van het eerste kwartaal 2014.
Ontvangsten
Er zijn meer ontvangsten gerealiseerd dan was geraamd. Dat komt met name doordat het agentschap BPR het resultaat op de reisdocumenten dat over 2012 is behaald, conform de regels heeft terugbetaald. In 2012 zijn er meer reisdocumenten uitgegeven dan was voorzien, waardoor het terugvloeiende resultaat ook groter uitvalt. Daarnaast wordt ook het positieve resultaat van het agentschap Logius over 2012 terugbetaald.
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting na NvW (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
43.177 |
44.177 |
– 2.138 |
42.039 |
|
Uitgaven: |
43.177 |
44.177 |
– 2.138 |
42.039 |
|
7.1 |
Overheid als werkgever |
16.198 |
17.198 |
– 1.413 |
15.785 |
Subsidies |
10.012 |
10.212 |
85 |
10.297 |
|
Diverse subsidies |
3.857 |
4.116 |
– 977 |
3.139 |
|
Programma Veilige Publieke Taak |
3.100 |
3.100 |
– 1.570 |
1.530 |
|
Subsidies Overlegstelsel |
2.833 |
2.774 |
2.670 |
5.444 |
|
Subsidies internationaal |
222 |
222 |
– 38 |
184 |
|
Opdrachten |
6.186 |
6.986 |
– 2.057 |
4.929 |
|
Arbeidsmarktbeleid |
4.444 |
5.196 |
– 1.587 |
3.609 |
|
Programma Veilige Publieke Taak |
750 |
600 |
– 300 |
300 |
|
Zorg voor politieke ambtsdragers |
992 |
1.190 |
– 170 |
1.020 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
0 |
0 |
184 |
184 |
|
Internationaal |
0 |
0 |
184 |
184 |
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
0 |
0 |
375 |
375 |
|
bijdrage aan de NOM |
0 |
0 |
375 |
375 |
|
7.2 |
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen |
26.979 |
26.979 |
– 725 |
26.254 |
Inkomensoverdracht |
9.224 |
9.224 |
– 650 |
8.574 |
|
Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers |
9.224 |
9.224 |
– 650 |
8.574 |
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
17.755 |
17.755 |
– 75 |
17.680 |
|
Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen |
17.755 |
17.755 |
– 75 |
17.680 |
|
Ontvangsten |
820 |
820 |
0 |
820 |
Subsidies / Opdrachten
Programma Veilige Publieke Taak
Betreft een technische mutatie om de instrumenten binnen de begroting in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
2.950.887 |
2.974.769 |
– 5.560 |
2.969.209 |
|
Uitgaven: |
2.880.443 |
2.904.325 |
– 5.560 |
2.898.765 |
|
1.1 |
Betaalbaarheid |
2.875.269 |
2.897.935 |
– 5.500 |
2.892.435 |
Subsidies |
36.193 |
63.601 |
– 153 |
63.448 |
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid |
29 |
193 |
618 |
811 |
|
Bevordering eigen woningbezit |
34.096 |
61.340 |
– 126 |
61.214 |
|
Eigen woningenregelingen |
802 |
802 |
– 802 |
0 |
|
Onderzoek en kennisoverdracht |
0 |
0 |
157 |
157 |
|
Woonconsumentenorganisaties |
1.266 |
1.266 |
0 |
1.266 |
|
Opdrachten |
1.177 |
1.177 |
– 152 |
1.025 |
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid |
1.177 |
1.177 |
– 418 |
759 |
|
Onderzoek en kennisoverdracht |
0 |
0 |
266 |
266 |
|
Inkomensoverdracht |
2.821.743 |
2.816.943 |
– 3.000 |
2.813.943 |
|
Huurtoeslag |
2.821.743 |
2.816.943 |
– 3.000 |
2.813.943 |
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
1.822 |
1.772 |
– 1.772 |
0 |
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL) |
1.822 |
1.772 |
– 1.772 |
0 |
|
Overige uitvoeringsinstanties |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
13.615 |
13.723 |
– 423 |
13.300 |
|
Huurcommissie |
13.300 |
13.300 |
0 |
13.300 |
|
Overige uitvoeringsinstanties |
315 |
423 |
– 423 |
0 |
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
719 |
719 |
0 |
719 |
|
Overige uitvoeringsinstanties |
719 |
719 |
0 |
719 |
|
1.2 |
Onderzoek en kennisoverdracht |
5.174 |
6.390 |
– 60 |
6.330 |
Subsidies |
2.069 |
2.069 |
255 |
2.324 |
|
Samenwerkende kennisinstellingen e.a. |
2.069 |
2.069 |
255 |
2.324 |
|
Opdrachten |
3.105 |
4.321 |
– 315 |
4.006 |
|
Onderzoek en kennisoverdracht |
3.105 |
4.321 |
– 315 |
4.006 |
|
Ontvangsten |
578.445 |
472.245 |
0 |
472.245 |
Inkomensoverdracht
Huurtoeslag
De raming van de huurtoeslag wordt verlaagd op basis van de door de Belastingdienst geraamde opbrengsten van het bestrijden van fraude bij het toekennen van de toeslagen.
Bijdragen aan baten-lastendiensten
De uitgaven voor de uitvoering van de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) door Agentschap NL dienen te worden verantwoord onder artikel 2.2 Woonomgeving en bouw. Bij Voorjaarsnota zijn ten onrechte programmamiddelen van BEW in plaats van de daarvoor beschikbare budgetten overgeboekt naar artikel 2.2. Door middel van deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
32.189 |
93.170 |
– 1.649 |
91.521 |
|
Uitgaven: |
32.639 |
93.660 |
– 1.649 |
92.011 |
|
2.1 |
Energie en bouwkwaliteit |
21.304 |
73.661 |
– 3.031 |
70.630 |
Subsidies |
4.000 |
61.348 |
2.592 |
63.940 |
|
Beleidsprogramma Energiebesparing |
0 |
0 |
1.160 |
1.160 |
|
Beleidsprogramma bouwregelgeving |
0 |
1.000 |
– 86 |
914 |
|
Innovatieregelingen gebouwde omgeving |
4.000 |
10.248 |
– 982 |
9.266 |
|
Revolverend fonds EGO |
0 |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
Tijdelijke regeling blok voor blok |
0 |
0 |
500 |
500 |
|
Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing |
0 |
100 |
2.000 |
2.100 |
|
Opdrachten |
17.304 |
11.613 |
– 5.653 |
5.960 |
|
Beleidsprogramma Energiebesparing |
14.962 |
9.271 |
– 5.197 |
4.074 |
|
Beleidsprogramma bouwregelgeving |
2.342 |
2.342 |
– 456 |
1.886 |
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
0 |
700 |
30 |
730 |
|
Beleidsprogramma Energiebesparing |
0 |
700 |
30 |
730 |
|
2.2 |
Woningbouwproductie |
5.273 |
14.338 |
1.089 |
15.427 |
Subsidies |
0 |
50 |
522 |
572 |
|
Beleidsprogramma woningbouwproductie |
0 |
50 |
522 |
572 |
|
Opdrachten |
863 |
1.304 |
– 522 |
782 |
|
Beleidsprogramma woningbouwproductie |
863 |
1.304 |
– 522 |
782 |
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
4.410 |
12.984 |
1.089 |
14.073 |
|
Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL) |
4.410 |
12.984 |
1.089 |
14.073 |
|
2.3 |
Kwaliteit woonomgeving |
6.062 |
5.661 |
293 |
5.954 |
Subsidies |
0 |
– 1 |
3.723 |
3.722 |
|
Beleidsprogramma woonomgeving e.a. |
0 |
– 1 |
3.688 |
3.687 |
|
Wijkverpleegkundigen |
0 |
0 |
35 |
35 |
|
Opdrachten |
6.062 |
5.662 |
– 3.640 |
2.022 |
|
Beleidsprogramma woonomgeving e.a. |
5.742 |
5.662 |
– 3.640 |
2.022 |
|
Wijkverpleegkundigen |
320 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
210 |
210 |
|
Beleidsprogramma woonomgeving e.a. |
0 |
0 |
210 |
210 |
|
Ontvangsten |
91 |
1.307 |
0 |
1.307 |
Subsidies
Beleidsprogramma Energiebesparing
Na herijking van de te financieren projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving heeft een budgettair neutrale herschikking plaatsgevonden binnen de hiervoor beschikbare budgetten.
Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing
Na herijking van de te financieren projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving heeft een budgettair neutrale herschikking plaatsgevonden binnen de hiervoor beschikbare budgetten. Hierdoor wordt in 2013 per saldo € 2 mln. meer uitgegeven binnen de stimuleringsregeling energiebesparing dan oorspronkelijk begroot.
Opdrachten
Beleidsprogramma Energiebesparing
Na herijking van de te financieren projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving heeft een budgettair neutrale herschikking plaatsgevonden binnen de hiervoor beschikbare budgetten. Daarnaast is de meerjarenraming van het budget Energiebesparing Gebouwde Omgeving (EGO) geactualiseerd. Hierbij is een bedrag van € 3 mln. doorgeschoven naar 2015 en 2016.
Bijdragen aan baten-lastendiensten
Beleidsprogramma woningbouwproductie (AgentschapNL)
De op dit instrument opgenomen middelen zijn bestemd voor de uitvoeringsprogramma’s die Agentschap NL uitvoert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter ondersteuning van nieuw beleid in het kader van het SER-Energieakkoord voor duurzame groei en de uitvoering van de investeringsaftrek van de verhuurderheffing worden hierop extra middelen ingezet.
Subsidies
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
Er komt een extra bijdrage voor de uitvoering van de ontwikkelplannen op de BES-eilanden. Hiermee worden achterstanden op het gebied van huisvesting aangepakt. Voorts wordt de aflopende subsidie aan het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken voor de jaren 2014 en 2015 gecontinueerd.
Opdrachten
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
Binnen het beleidsprogramma woonomgeving heeft een budgettair neutrale herschikking plaatsgevonden. Hierdoor sluit de uitfinanciering van de in 2013 toegekende subsidies en bijdragen aan op de hiervoor in 2013 beschikbare budgetten. Daarnaast is de meerjarenraming van het beleidsprogramma energiebesparing geactualiseerd. Hierbij is een deel van de in 2013 beschikbare budgetten doorgeschoven naar de jaren 2015 en 2016.
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
29.380 |
21.675 |
– 687 |
20.988 |
|
Uitgaven: |
29.380 |
21.675 |
– 687 |
20.988 |
|
3.1 |
Kwaliteit Rijksdienst |
29.380 |
21.675 |
– 687 |
20.988 |
Subsidies |
3.400 |
3.400 |
0 |
3.400 |
|
Fysieke Werkomgeving Rijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidie A&O-fonds |
3.400 |
3.400 |
0 |
3.400 |
|
Opdrachten |
8.904 |
12.499 |
– 3.076 |
9.423 |
|
Bedrijfsvoering Rijk |
8.904 |
12.499 |
– 3.076 |
9.423 |
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
17.076 |
5.776 |
2.389 |
8.165 |
|
Arbeidsmarkt Communicatie |
5.776 |
5.776 |
– 111 |
5.665 |
|
Doc-Direkt |
11.300 |
0 |
0 |
0 |
|
Eigenaarsbijdrage |
0 |
0 |
2.500 |
2.500 |
|
Ontvangsten |
250 |
593 |
73 |
666 |
Opdrachten
Bedrijfsvoering Rijk
In 2013 zal er naar verwachting minder uitgegeven worden aan opdrachten in het kader van de bedrijfsvoering Rijksdienst. Dit dient deels ter dekking van de eigenaarsbijdrage voor De Werkmaatschappij (zie toelichting hieronder). Verder vallen uitgaven voor het personeelssysteem van de Algemene Bestuursdienst lager uit, omdat de aanschaf hiervan wordt voorzien in 2014.
Bijdragen aan baten-lastendiensten
Bij De Werkmaatschappij ontstaat over 2013 een verwacht exploitatietekort welke te maken heeft met een teruglopende vraag van departementen. Conform de regeling agentschappen is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als eigenaar verplicht om een tekort aan te vullen. Met deze mutatie wordt daaraan invulling gegeven.
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
59.207 |
62.007 |
3.092 |
65.099 |
|
Uitgaven: |
59.207 |
62.007 |
3.092 |
65.099 |
|
4.1 |
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting |
59.207 |
62.007 |
3.092 |
65.099 |
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
59.207 |
62.007 |
3.092 |
65.099 |
|
Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ |
37.936 |
37.936 |
900 |
38.836 |
|
Bijdrage aan Rgd voor monumenten |
10.199 |
10.744 |
3.158 |
13.902 |
|
Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting |
11.072 |
13.327 |
– 966 |
12.361 |
|
Ontvangsten |
357 |
657 |
4.133 |
4.790 |
Bijdragen aan baten-lastendiensten en Ontvangsten
Bijdragen Rgd
De incidentele meerontvangsten zijn ingezet ter dekking van onvoorziene kosten als gevolg van onderhoud aan monumenten.
Ontvangsten
Er zijn meerontvangsten gerealiseerd door de verkoop van de Anna Paulownastraat en entreegelden voor slot Loevestein. Daartegenover staan echter extra, onvoorziene kosten die nodig waren voor paleizen en voor onderhoud aan monumenten, hier valt onder andere het Rijksmonument Soestdijk onder.
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
84.280 |
89.080 |
1.052 |
90.132 |
|
Uitgaven: |
84.280 |
89.080 |
152 |
89.232 |
|
5.1 |
Beheer onroerend goed |
62.392 |
56.313 |
152 |
56.465 |
Bekostiging |
62.392 |
56.313 |
152 |
56.465 |
|
Zakelijke lasten |
62.392 |
56.313 |
152 |
56.465 |
|
5.2 |
Bijdrage aan RVOB |
21.888 |
21.888 |
0 |
21.888 |
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
21.888 |
21.888 |
0 |
21.888 |
|
Bijdrage RVOB |
21.888 |
21.888 |
0 |
21.888 |
|
5.3 |
Beheer en plankosten |
0 |
10.879 |
0 |
10.879 |
Opdrachten |
0 |
10.879 |
0 |
10.879 |
|
Beheer en plankosten |
0 |
10.879 |
0 |
10.879 |
|
Ontvangsten |
175.186 |
150.786 |
900 |
151.686 |
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting na NvW (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
226.423 |
264.702 |
19.214 |
283.916 |
|
Uitgaven: |
225.309 |
263.588 |
19.214 |
282.802 |
|
11.1 |
Apparaat (excl. AIVD) |
225.309 |
263.588 |
19.214 |
282.802 |
Personeel |
127.098 |
150.134 |
9.440 |
159.574 |
|
Waarvan: |
|||||
Eigen personeel |
115.950 |
139.264 |
6.917 |
146.181 |
|
Externe inhuur |
6.398 |
6.802 |
8 |
6.810 |
|
Materieel |
98.211 |
113.454 |
9.774 |
123.228 |
|
Waarvan: |
|||||
Bijdrage SSO`s |
39.768 |
71.711 |
8.645 |
80.356 |
|
Overig materieel |
58.443 |
41.743 |
– 521 |
41.222 |
|
Ontvangsten |
28.144 |
43.311 |
27.678 |
70.989 |
Personeel
Doc-Direkt werkt deels in opdracht van andere departementen en maakt daar personele kosten voor, ook voert DGOBR rijksbrede projecten uit op het terrein van de bedrijfsvoering. Andere departementen dragen hieraan bij. De uitgaven en ontvangsten ramingen zijn daarop aangepast.
Materieel
Betreft een additionele desaldering in verband met de dienstverleningsafspraken tussen de Rijksgebouwendienst en Binnenlandse Zaken voor 2013. Het betreft hier de facilitaire kosten en de huur van de Rijksgebouwendienst (nieuwe onderkomen van bij Ministerie van Financiën incl. leegstandskosten) die door Binnenlandse Zaken in rekening gebracht wordt aan de Rijksgebouwendienst.
ICT
Doc-Direkt werkt deels in opdracht van andere departementen en maakt daar ICT- kosten voor. Andere departementen dragen bij aan de personele inzet hiervan. De uitgaven en ontvangsten ramingen zijn daarop aangepast.
Ontvangsten
Zie voor de toelichting bij het materieel budget.
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
2.266 |
1.324 |
– 58 |
1.266 |
|
Uitgaven: |
4.420 |
3.478 |
– 58 |
3.420 |
|
12.1 |
Algemeen |
1.474 |
1.229 |
– 58 |
1.171 |
Subsidies |
178 |
178 |
0 |
178 |
|
Koninklijk Paleis Amsterdam |
178 |
178 |
0 |
178 |
|
Opdrachten |
1.296 |
1.051 |
– 58 |
993 |
|
Internationale Samenwerking |
475 |
475 |
– 75 |
400 |
|
Opdrachten |
821 |
576 |
17 |
593 |
|
12.2 |
Verzameluitkeringen |
2.946 |
2.249 |
0 |
2.249 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
2.946 |
2.249 |
– 2.249 |
0 |
|
IPSV en impulsbudget |
2.946 |
2.249 |
– 2.249 |
0 |
|
Oude regelingen wonen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
2.249 |
2.249 |
|
IPSV en impulsbudget |
0 |
0 |
2.249 |
2.249 |
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting na NvW (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
10.551 |
7.309 |
– 7.435 |
– 126 |
|
Uitgaven: |
10.551 |
7.435 |
– 7.435 |
0 |
|
13.1 |
Loonbijstelling |
983 |
1.031 |
– 1.031 |
0 |
13.2 |
Prijsbijstelling |
4.797 |
797 |
– 797 |
0 |
13.3 |
Onvoorzien |
4.771 |
5.607 |
– 5.607 |
0 |
Bij OW 2014 is het resterende saldo op de budgetten voor loon- en prijsbijstelling structureel gerealloceerd naar Nominaal en Onvoorzien (N&O), waarna het beschikbare budget op N&O voor 2013 is ingezet voor het oplossen van de problematiek ten behoeve van de Modernisering van de Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) in de jaren 2015 en 2016.
(x € 1 000) |
Stand vastgestelde begroting na NvW (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
210.000 |
180.000 |
– 40.000 |
140.000 |
|
Uitgaven: |
210.000 |
180.000 |
– 40.000 |
140.000 |
|
14.1 |
VUT-fonds |
210.000 |
180.000 |
– 40.000 |
140.000 |
Ontvangsten |
19.000 |
18.800 |
0 |
18.800 |
VUT-fonds
De meest recente VUT-fonds raming geeft aan dat er minder geld geleend hoeft te worden dit jaar dan geraamd.
Kasstroom
Baten-lastenagentschap RGD 2e Suppletoire begroting 2013 (Najaarsnota)
(1) |
(2) |
(3)=(2)-(1) |
||
---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) |
Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2013 |
331.499 |
0 |
331.499 |
2. |
Totaal operationele kasstroom |
379.624 |
379.624 |
|
Totaal investeringen (–/–) |
– 425.000 |
228.000 |
– 197.000 |
|
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
97.157 |
97.157 |
||
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 327.843 |
228.000 |
– 99.843 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) |
0 |
0 |
||
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
0 |
0 |
||
Aflossingen op leningen (–/–) |
– 496.560 |
– 496.560 |
||
Beroep op leenfaciliteit (+) |
425.000 |
– 228.000 |
197.000 |
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
– 71.560 |
– 228.000 |
– 299.560 |
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) |
311.720 |
0 |
311.720 |
Toelichting
Er zijn in 2013 minder investeringsmiddelen nodig omdat er – mede als gevolg van de gedachtevorming en de besluitvorming over de diverse masterplannen voor huisvesting – vertraging optreedt in de start en uitvoering van projecten. Voorts speelt mee dat huisvestingsprojecten, in overleg met gebruikers een andere invulling (scopewijziging) krijgen of projecten vervallen.