Gepubliceerd: 31 mei 2011
Indiener(s): Frans Weekers (staatssecretaris financiƫn) (VVD), Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32780-B-2.html
ID: 32780-B-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3 (verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5 van de Financiële-verhoudingswet)

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, hebben de gemeenten gezamenlijk recht op het bedrag dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen is opgenomen van € 15 840 289 000.

Ingevolge artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet, hebben de gemeenten gezamenlijk recht op de bedragen die in de begroting als verplichting voor het totaal van de integratie-uitkeringen en het totaal van de decentralisatie-uitkeringen zijn opgenomen van respectievelijk € 1 479 842 000 en € 963 145 000.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

B. Begrotingstoelichting

Inhoudsopgave

Blz.

     
 

Leeswijzer

3

     

1.

Het beleid

3

 

Overzicht uitgavenmutaties

3

 

Toelichting op de beleidsmutaties

4

     

2.

Het beleidsartikel

6

 

Toelichting

7

     

3.

Integratie-uitkeringen

9

     

4.

Decentralisatie-uitkeringen

9

Leeswijzer

Bij de eerste suppletoire begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2011, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2011.

De indeling van deze suppletoire begroting is als volgt. Paragraaf 1 start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden van de uitgavenmutaties is. Vervolgens wordt in paragraaf 2 («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. Tot slot staan in paragraaf 3 en 4 respectievelijk een overzicht van de integratie-uitkeringen en een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen

1. Het beleid

Overzicht uitgavenmutaties

In de onderstaande overzichtstabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2011 tot en met de eerste suppletoire begroting 2011 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties (€ 436 542 000) worden onder de tabel afzonderlijk toegelicht.

Tabel B1: Overzichtstabel suppletoire uitgavenmutaties (x € 1 000)
   

2011

Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2011

18 110 864

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 
     

1)

Polarisatie en radicalisering tranche 2010 (decentralisatie-uitkering)

575

2)

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

– 100

3)

Overloop 2010/2011 kosten Financiele-verhoudingswet

1 000

4a)

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2010

244 546

4b)

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2010

– 6

4c)

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010

748

5)

Jeugdwerkloosheid (decentralisatie-uitkering)

23 000

6)

Versterking toezicht en handhaving kwaliteit gastouderopvang

10 400

7)

Regio specifiek pakket Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

7 307

8a)

Kosten Waarderingskamer

97

8b)

Kosten Waarderingskamer uit de algemene uitkering

– 97

9)

Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

1 246

10)

Mannenopvang G4

1 200

11)

WMO (integratie-uitkering)

72 900

12)

Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP)

27 500

13)

Gezond in de stad (decentralisatie-uitkering)

23

14)

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (decentralisatie-uitkering)

9 570

15)

Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering)

22 551

16)

Pieken in de Delta (decentralisatie-uitkering)

9 082

17)

Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

5 000

Totaal nieuwe mutaties

436 542

Stand 1ste suppletoire begroting 2011

18 547 406

Toelichting op de beleidsmutaties:

1) Polarisatie en radicalisering tranche 2010 (decentralisatie-uitkering)

Op 27 augustus 2007 heeft het kabinet het actieplan Polarisatie en Radicalisering aan de Tweede Kamer aangeboden. Belangrijkste onderdeel van dit actieplan is ondersteuning en stimulering van de aanpak van polarisatie en radicalisering op lokaal niveau. De wijze van ondersteuning en stimulering van de aanpak op lokaal niveau geschiedt via het gemeentefonds in de vorm van de decentralisatie-uitkering polarisatie en radicalisering. In 2011 bedraagt deze € 0,575 miljoen.

2) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

Met ingang van 1 januari 2010 is een deel van het bodemsaneringsbudget uitgekeerd aan gemeenten via de decentralisatie-uitkering Bodemsanering in het gemeentefonds. Het «Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties» wordt in de periode 2010 tot en met 2014 in uitvoer gebracht door een uitvoeringsprogramma. De projectmiddelen van het uitvoeringsprogramma worden voor de jaren 2010 en 2011 door de gemeenten en provincies gedragen. De totale projectmiddelen van het uitvoeringsprogramma worden dan ook op basis van de verdeelsleutel «Apparaatskostenvergoeding» op de originele budgetverdeling in mindering gebracht. Het betreft een totaalbedrag voor de gemeenten van € 160 000, waarvan € 60 000 in 2010 en € 100 000 in 2011.

3) Overloop 2010/2011 kosten Financiële-verhoudingswet

In 2010 is het budget Kosten Financiële verhoudingswet niet geheel tot besteding gekomen. Daarvan wordt € 1 miljoen aan de begroting voor 2011 toegevoegd.

4a t/m c) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering, integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen 2010

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2010 gerealiseerde uitbetalingen voor de algemene uitkering (AU), integratie-uitkeringen (IU) en decentralisatie-uitkeringen (DU) aan de gemeenten zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletoire begroting 2010 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er in totaal lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2010 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € – 244 546 000 (negatief) voor de algemene uitkering, € 6 000 (positief) voor de integratie-uitkeringen en € – 748 000 (negatief) voor de decentralisatie-uitkeringen. Voor een verklaring van deze verschillen wordt verwezen naar de slotwet (Kamerstukken II 2010–2011, 32 710 B, Nrs. 3 en 4). Bij Voorjaarsnota 2011 zullen de algemene uitkering met € 244 546 000 omhoog, de integratie-uitkeringen met € – 6 000 omlaag en de decentralisatie-uitkeringen met € 748 000 omhoog worden bijgesteld.

5) Jeugdwerkloosheid (decentralisatie-uitkering)

Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden heeft het kabinet onder meer met 30 regiogemeenten (werkplein plusvestiging) convenanten afgesloten om op regionaal niveau uitvoering te geven aan het Actieplan Jeugdwerkloosheid. In 2011 vindt de laatste tranchebetaling uit dit programma plaats van € 23 miljoen via een decentralisatie-uitkering, waarna in totaal € 153 miljoen is uitgekeerd. In deze laatste betaling in 2011 is tevens een kleine correctie verwerkt van de betalingen in 2009 en 2010 onder andere vanwege afrondingen.

6) Versterking toezicht en handhaving kwaliteit gastouderopvang

Per 1 januari 2010 is het stelsel van gastouderopvang herzien. Dat heeft ook gevolgen voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de gastouderopvang. Zo houdt de GGD rechtstreeks toezicht op individuele gastouders in plaats van alleen op gastouderbureaus. Hiervoor wordt in 2011 € 10,4 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd.

7) Regio specifiek pakket Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

In juni 2008 is het Convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn ondertekend door voorheen Verkeer en Waterstaat, de Stuurgroep Zuiderzeelijn en de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland. De projecten uit het RSP richten zich op versterking van de ruimtelijke en economische structuur in Noord-Nederland en het verbeteren van de bereikbaarheid van deze regio, via openbaar vervoer en weg. De gelden voor de RSP onderdelen Ruimtelijk- economisch Programma en Concrete bereikbaarheidsprojecten worden uitgekeerd middels een decentralisatie-uitkering van in 2011 € 7,3 miljoen aan de gemeente Assen.

8 a en b) Kosten Waarderingskamer

Op 5 november 2010 heeft de Waarderingskamer haar begroting voor het jaar 2011 vastgesteld. De begrote uitgaven belopen € 2 520 000. Het aandeel van de gemeenten in die begroting beloopt een bedrag van € 1 255 000. In de ontwerpbegroting 2011 is een bedrag opgenomen van € 1 158 000. Het verschil van € 97 000 wordt vanuit de algemene uitkering overgeboekt naar de Waarderingskamer.

9) Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

Als gevolg van de structurele doorwerking van de loon- en prijsbijstelling over het jaar 2010 (OVA 2010) wordt de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang verhoogd met € 1,246 miljoen verhoogd.

10) Mannenopvang G4

In het kader van de uitbreiding van de pilot mannenopvang eergerelateerd geweld wordt voor 2011 € 1,2 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Daarvoor worden bedden beschikbaar gesteld aan mannen die ernstige dreiging ondervinden van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

11) WMO ((integratie-uitkering)

Het WMO budget 2011 wordt verhoogd tot totaal € 1 455,9  miljoen zoals overeengekomen is in het Bestuursakkoord (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 749, nr. 1)

12 Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP)

Voor de implementatie van de NUP-bouwstenen door de gemeenten is een investering nodig van € 132 miljoen. Deze investering bestaat uit een generiek deel van € 104 miljoen en een specifiek deel van € 28 miljoen. Rijk en gemeenten zullen voor de zomer 2011 nadere afspraken maken over de inrichting en financiering van dit programma. Uitgangspunt bij de afspraken is dat de kosten door het Rijk worden voorgefinancierd middels een kasschuif in het gemeentefonds. Vanuit het jaar 2015 wordt € 122 miljoen naar voren gehaald naar de jaren 2011–2014. Op deze manier komen de kosten pas ten laste van gemeenten op het moment dat de baten zich realiseren.

13) Gezond in de stad (decentralisatie-uitkering)

Met ingang van 2010 zijn de gelden voor Gezond in de stad (€ 5 miljoen) overgeheveld naar het gemeentefonds. Door middel van een decentralisatie-uitkering worden deze gelden beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Nu blijkt dat op basis van de toezeggingsbrieven aan de gemeenten dat de feitelijke uitgaven € 5 023 000 zijn. Met deze overboeking van € 23 000 wordt dit aangevuld.

14) Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (decentralisatie-uitkering)

Betreft de tweede tranche van € 9,75 miljoen van de decentralisatie-uitkering «Nationaal actieplan sport en bewegen» in 2011. Zie voor een beschrijving van deze DU de 1e suppletoire begroting 2009 (Tweede Kamer, Vergaderjaar 2008–2009, 31 965 B. Nr. 2).

15) Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering)

De impuls brede scholen richt zich op de realisatie van de zogenaamde combinatiefuncties. Dit zijn functies waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is ten behoeve van twee of meer sectoren. Op 10 december 2007 hebben het Rijk (OCW en VWS), de VNG en vertegenwoordigers van de onderwijs-, sport- en cultuursector bestuurlijke afspraken gemaakt met als doel de realisatie van in totaal 2 500 (fte’s) combinatiefuncties in 2012. In 2011 is voor deze eerste, tweede en derde tranche € 12,489 miljoen vanuit VWS en € 10,062 miljoen vanuit OCW beschikbaar.

16) Pieken in de delta (decentralisatie-uitkering)

Voor het programma Pieken in de Delta waarbij bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden subsidie kunnen krijgen bij projecten voor ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige kennis, wordt in het overbruggingsjaar 2011 eenmalig € 9,082 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

17) Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

De lopende nationale gebiedsontwikkelingen, projecten in het kader van het subsidiebesluit Investering Ruimtelijke Kwaliteit (BlRK-projecten) en middelen voor het programma Mooi Nederland kunnen in aanmerking komen voor overdracht aan provincies en gemeenten. Per project wordt bepaald of het wenselijk is om het betreffende project en de bijbehorende middelen te decentraliseren. Aan het nationale gebiedsontwikkelingsproject Noordelijke IJ-Oevers (gemeente Amsterdam) is een bedrag toegekend van € 28 000 000. Tot en met 2010 is reeds een voorschot uitbetaald van € 14 112 000. Er resteert dus een bedrag van € 13 888 000 te betalen via een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds over de jaren 2011 (€ 5 miljoen), 2012 (€ 4,888 miljoen) en 2013 (€ 4 miljoen).

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Bugettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 

Stand ontwerp-begroting 2011 (1)

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011 (2)

Stand 1ste suppletoire begroting 2011 (3)=(1+2)

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Verplichtingen

18 110 864

191 254

18 302 118

115 342

109 669

105 669

– 47 831

74 169

Uitgaven:

18 110 864

436 542

18 547 406

115 342

109 669

105 669

– 47 831

74 169

                 

Apparaatsuitgaven

               

1.

Kosten Financiële- verhoudingswet

2 091

1 000

3 091

0

0

0

0

0

2.

Kosten Waarderingskamer

1 158

97

1 255

0

0

0

0

0

3.

Budget A+O-fonds

6 032

0

6 032

0

0

0

0

0

4.

Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

5.

Bijdrage gemeenten inzake KING

7 464

0

7 464

0

0

0

0

0

                 

Programma-uitgaven

               

1.

Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen

15 801 286

283 549

16 084 835

31 500

31 500

31 500

– 122 000

0

2.

Integratie-uitkeringen

1 406 942

72 894

1 479 836

72 900

72 900

72 900

72 900

72 900

3.

Decentralisatie-uitkeringen

884 891

79 002

963 893

10 942

5 269

1 269

1 269

1 269

                 

Ontvangsten:

18 110 864

436 542

18 547 406

115 342

109 669

105 669

– 47 831

74 169

                 

Apparaatsontvangsten

               

1.

Terugontvangsten Waarderingskamer

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Programma-ontvangsten

               

1.

Ontvangsten ex art. 4. Fvw

18 110 864

436 542

18 547 406

115 342

109 669

105 669

– 47 831

74 169

Toelichting

Mutaties 1ste suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2011 met € 191 254 000 te verhogen en te brengen op € 18 302 118 000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B3: Verplichtingenbedrag gemeentefonds 2011 (x € 1 000)

Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2011

 

18 110 864

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

Polarisatie en radicalisering tranche 2010 (decentralisatie-uitkering)

575

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

– 100

 

Overloop 2010/2011 kosten Financiele-verhoudingswet

1 000

 

Jeugdwerkloosheid (decentralisatie-uitkering)

23 000

 

Versterking toezicht en handhaving kwaliteit gastouderopvang

10 400

 

Regio specifiek pakket Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

7 307

 

Kosten Waarderingskamer

97

 

Kosten Waarderingskamer uit de algemene uitkering

– 97

 

Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

1 246

 

Mannenopvang G4

1 200

 

WMO (integratie-uitkering)

72 900

 

Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP)

27 500

 

Gezond in de stad (decentralisatie-uitkering)

23

 

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (decentralisatie-uitkering)

9 570

 

Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering)

22 551

 

Pieken in de Delta (decentralisatie-uitkering)

9 082

 

Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

5 000

 
     

Totaal nieuwe mutaties:

 

191 254

Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2011

 

18 302 118

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

3 091

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer

 

1 255

Waarvan verplichtingenbedrag budget A+O-fonds

 

6 032

Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten

 

1 000

Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING

 

7 464

Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering

 

15 840 289

Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen

 

1 479 842

Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

963 145

Het verplichtingenbedrag voor de algemene uitkeringen c.a., zoals opgenomen in artikel 3 van dit wetsvoorstel, is € 15 840 289 000. Dit bedrag is het verschil tussen het verplichtingenbedrag gemeentefonds van € 18 302 118 000 en de som van de verplichtingenbedragen voor de Integratie-uitkeringen van € 1 479 842 000, de decentralisatie-uitkeringen van € 963 145 000 en de apparaatskosten van € 18 842 000.

Uitgaven

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2011 met € 436 542 000 te verhogen en te brengen op € 18 547 406 000. Deze verhoging wordt hieronder in tabel B4 toegelicht. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog drie mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2011, maar niet op het verplichtingenbedrag 2011. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2010», «wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2010» en «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010». De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B4: Uitgavenbedrag gemeentefonds 2011 (x € 1 000)

Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2011

 

18 110 864

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3)

191 254

 

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2010

244 546

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2010

– 6

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010

748

 
     

Totaal nieuwe mutaties:

 

436 542

Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2011

18 547 406

Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

3 091

Waarvan uitgavenbedrag kosten waarderingskamer

1 255

Waarvan uitgavenbedrag budget A+O-fonds

6 032

Waarvan uitgavenbedrag bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten

1 000

Waarvan uitgavenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING

7 464

Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering

16 084 835

Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen

1 479 836

Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen

963 893

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2011 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 436 542 000 verhoogd en gebracht op € 18 547 406 000.

3. Integratie-uitkeringen

In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de integratie-uitkeringen.

Tabel B5: Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds 2011 (x € 1 000)

Omschrijving

2011

Integratie-uitkering begroting 2011:

 

WMO

1 383 086

WUW-middelen

13 132

Regionale Platforms Fraudebestrijding

2 006

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

2 927

Ondersteuning bibliotheken

5 791

Subtotaal

1 406 942

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2010

– 6

WMO

72 900

Subtotaal

72 894

Totaal:

1 479 836

4. Decentralisatie-uitkeringen

In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen.

Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds 2011 (x € 1 000)

Omschrijving

2011

Decentralisatie-uitkering begroting 2011:

 

Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren

12 400

Aanvullende bewonersbudgetten G-31 en aantal andere gemeenten

9 488

Alle troeven in handen

512

Antillianengemeenten

4 485

Beeldende kunst en vormgeving

13 500

Bevorderen maatschappelijke participatie vrouwen uit etnische minderheden

537

Bewonersinitiatieven wijken G18

15 000

Bodemsanering

20 765

Emancipatie 1 001 kracht

900

Gezond in de stad

5 000

Herbestemming aandachtswijken 2e tranche

2 000

Innovatietrajecten: Deltaplan inburgering

1 051

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

209 929

Jeugd

21 780

Koplopers regeling homo emancipatiebeleid

480

Leefbaarheid en veiligheid

64 040

Maatschappelijke opvang

307 228

Pilots gemengde scholen

800

Polarisatie en radicalisering

64

Regeling cultuurparticipatie

5 785

Regeling taalcoaches G50

843

Regeling taalcoaches overig

1 224

Rolstoelvoorzieningen Arnhem

300

Spoorse doorsnijdingen

47 550

Stimulering lokaal klimaatbeleid (SLOK)

11 115

Uitvoeringskosten WWIK

3 437

Vadercentra

699

Versterking peuterspeelzaalwerk

35 000

Vrouwenopvang

88 979

Subtotaal

884 891

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Polarisatie en radicalisering tranche 2010

575

Bodemsanering

– 100

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010

748

Jeugdwerkloosheid

23 000

Regio specifiek pakket Zuiderzeelijn

7 307

Vrouwenopvang

1 246

Gezond in de stad

23

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

9 570

Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur

22 551

Pieken in de Delta

9 082

Nationale gebiedsontwikkelingen

5 000

Subtotaal

79 002

Totaal:

963 893